×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806

    сторно или уточненка

    Поступление не правильно внесли во 2 квартале. Лучше исправить и уточненку сдать или сторно провести?
    Поделиться с друзьями

  2. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    если НДС получается к доплате, то однозначно уточненка

  3. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Как к доплате, если расход увеличился?

  4. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    и такой момент, себестоимость при реализации тоже не правильная, Тоже сторнировать реализацию?

  5. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    Как к доплате, если расход увеличился?
    как увеличился, если ты документ сторнировать собралась?

  6. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    себестоимость при реализации тоже не правильная, Тоже сторнировать реализацию?
    В каком смысле? Зачем реализацию сторнировать, если продажная цена не меняется, а изменения будут только по покупной?

  7. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    просто не сталкивалась ранее
    т.е. если я сторнирую, то приход удаляется из б/у, так? и по-любому уточненка, тогда лучше исправить во 2 кв и сдать уточненку

  8. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    т.е. если я сторнирую, то приход удаляется из б/у, так? и по-любому уточненка, тогда лучше исправить во 2 кв и сдать уточненку
    Если у Вас расход прибавится, то ту входящую сч-ф можно в 3 квартале включить в книгу покупок и не корректировать декларацию за 2 квартал

  9. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    а можете сказать что происходит когда сторнируем документ?
    я думала, что записи в том периоде остаются, а в этом периоде минусуется сумма не правильная и ставится правильная

  10. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Если у Вас расход прибавится, то ту входящую сч-ф можно в 3 квартале включить в книгу покупок и не корректировать декларацию за 2 квартал
    приход меняется на больший (столбец взяли без ндс, когда вводили), порядок действий какой в 3-м квартале

  11. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    порядок действий какой в 3-м квартале
    Не люблю правки.
    Я бы просто исправила тот приход задним числом, а счет-фактуру не трогала бы, ввела бы еще одну под тем же номером, но полученную якобы позже. В итоге часть НДС по той сч-ф войдет в 3 кв (это допустимо). А прибыль за полугодие не менять, так как налог не увеличивается. За 9 мес сделать правильный отчет

  12. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    ага, вот спасибо

  13. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    а как документально, просто делаю приход товара на разницу? только 3-м кварталом

  14. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Только обратите внимание, как эта сч-ф в книгу покупок войдет.
    А то 1С8.3 объединяет НДС по сч-ф с одинаковыми номерами от одного контрагента.
    Надеюсь, если дата получения разная будет, то 1С не объединит их. На практике не проверяла

  15. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Только обратите внимание, как эта сч-ф в книгу покупок войдет.
    А то 1С8.3 объединяет НДС по сч-ф с одинаковыми номерами от одного контрагента.
    Надеюсь, если дата получения разная будет, то 1С не объединит их. На практике не проверяла

  16. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Винокурова Юлия, вы все таки уточните какого рода исправления вы собрались вносить? у вас приход "лишний" был введен, сумма завышена или что конкретно? а то я так и не поняла из ответов

  17. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    все норм, сумма именно разницы встала, у меня 77

  18. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    приход меняется на больший
    ааа. тогда никаких уточненок.. все пройдет 3 кварталом..

  19. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    у вас приход "лишний" был введен, сумма завышена или что конкретно?
    Я так поняла, поступление указали 100, а надо было 118

  20. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Винокурова Юлия, вы все таки уточните какого рода исправления вы собрались вносить? у вас приход "лишний" был введен, сумма завышена или что конкретно? а то я так и не поняла из ответов
    24.06.2015 ввели приход не правильно (столбец взяли без ндс, когда вводили), т.е. НДС уменьшили
    01.07.2015 делаю до приход товара на разницу по накладной и все

  21. Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Я так поняла, поступление указали 100, а надо было 118
    точно-точно

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)