Здравствуйте.
Проверьте пожалуйста, кому не лень.
Мы выполняем работы для юр. лица - нерезидента РФ на территории РФ. В 3 квартале получена частичная предоплата от нерезидента. Для выполнения этого договора мы приобретали материалы, привлекали персонал сторонней организации, (в т.ч. НДС, есть входящие акты и накладные, сч-фактуры).
Так ли я понимаю, что мы должны выписать сч-фактуры на аванс от нерезидента, это будет НДС к начислению, а сч-фактуры от поставщиков - к возмещению, и разницу между ними НДС к уплате за 3 квартал?
Спасибо.