Прислали требование, нужны пояснения.
НДС по контрагенту не идет на 1 копейку. У них счет-фактура на 77 коп. Мне прог-а поставила 78 коп.
Я так и сдала НДС за 2 квартал( Книга покупок не идет на 1 коп.).
Так вот:какие мои действия?
Я тупо исправляю в Поступлении по этому контрагенту сумму НДС? Заново формирую Книгу покупок? Отправляю Книгу Покупок вместе с Декларацией по НДС за 2 квартал?
Или что делать? Не было у меня таких ошибок раньше...


