День добрый, вопрос такой, согласно ст.145 Нк . компанию осв. от НДС , вопрос такой, входящий НДС кидаю на 19 сч, с этим ясно, а вот что делать с входящим номером с/ф?
просто не регистрировать в програме стремновато, мало ли вылетим или еще что, подписывать внизу в доп строке? или спокойно его регистрировать, но не формировать книгу покупок?
а когда освобождение закончится или вылет , они же все потом попадут формированиее книги и в саму книгу?
как правильно поступить?


