×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073

    Как провести в 1с 8.3 реорганизацию покупателя

    Поступила во втором квартале предоплата (аванс) от ЗАО "Иванов". Выставлена счет-фактура на аванс. "Возник" НДС к уплате. Уплачен.
    В третьем квартале (июль) ЗАО "Иванов" реорганизовано в ООО "Петров". В сентября оформляем акт выполненных работ с ООО "Петров".
    Реорганизацию в июне сделала проводками: Д62.02 ЗАО "Иванов" - К62.02 ООО "Петров".
    Перенесла аванс полученный операцией вручную: Д76АВ ООО "Петров" - К76АВ ЗАО "Иванов" на сумму НДС.

    Не хочет 1с 8.3 через такую проводку принимать НДС к вычету и не формирует запись в Книге покупок. Может нужно ещё 68 счет тронуть?!
    Поделиться с друзьями
    Я не волшебница... Я только учусь...

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Melindachelsi Посмотреть сообщение
    Перенесла аванс полученный операцией вручную: Д76АВ ООО "Петров" - К76АВ ЗАО "Иванов" на сумму НДС.
    1. Должны совпадать субконто "Документы расчетов" на 62.02 с "Счета-фактуры выданные" на 76.АВ.
    2. А аванс-то зачёлся? Реализация на ЗАО "Иванов" была?

  3. #3
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Операция вручную (20 июля 2015 года).jpg 
Просмотров:	96 
Размер:	45.5 Кб 
ID:	56994

    Аванс зачелся. Отгрузка была на ООО "Иванов"
    Я не волшебница... Я только учусь...

  4. #4
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Проверьте, пожалуйста, может я в ручной операции ошиблась.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    У вас в проводках по ООО не заполнено субконто "Документы расчетов" на 62.02 с "Счета-фактуры выданные" на 76.АВ. Это недопустимо. Там д.б. один и тот же документ.

  6. #6
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Не могу сообразить какой должен быть документ. Операция вручную введена 20 июля 2015 года на основании полученных документов о реорганизации. Реализация произошла 14 сентября 2015 года. Создавать вручную документ расчетов с контрагентом?!
    Я не волшебница... Я только учусь...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Melindachelsi Посмотреть сообщение
    Создавать вручную документ расчетов с контрагентом?!
    Да.

  8. #8
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Смущает меня такой вариант. Получается 76АВ задваивает сумму НДС. А счет-фактура выставленная в адрес ЗАО не восстанавливается.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Melindachelsi Посмотреть сообщение
    Получается 76АВ задваивает сумму НДС
    Не вижу задвоения. Сейчас у вас сальдо на 76.АВ и 62.02 висят на пустом субконто. Это ошибка. Я лишь призываю устранить её - заполнить это субконто определённым документом. Это д.б. документ, не делающий собственных проводок. А именно "Документ расчетов с контрагентом".

  10. #10
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Да.
    Сделала.

    Вот что получилось

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Карточка 76АВ (15 октября 2015 года).jpg 
Просмотров:	107 
Размер:	56.3 Кб 
ID:	56995
    Я не волшебница... Я только учусь...

  11. #11
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ОСВ по 76АВ (15 октября 2015 года).jpg 
Просмотров:	124 
Размер:	51.8 Кб 
ID:	56996
    Я не волшебница... Я только учусь...

  12. #12
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    При регистрации счетов-фактур на аванс 1с делает счет-фактуру на аванс для ООО от 20 июля на основании проводки
    Цитата Сообщение от Melindachelsi Посмотреть сообщение
    Д62.02 ЗАО "Иванов" - К62.02 ООО "Петров".
    Я не волшебница... Я только учусь...

  13. #13
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Получается во втором квартале выставлена авансовая счет-фактура на ЗАО. В третьем авансовая счет-фактура на ООО. На ООО НДС восстанавливается, а на ЗАО не восстанавливается.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Melindachelsi Посмотреть сообщение
    1с делает счет-фактуру на аванс
    Так удалите его. Точнее, не делайте.
    PS На ваших картинках очень сложно что-либо разглядеть. Выкладывайте не весь скриншот экрана, а только ту часть, где полезная информация.

  15. #15
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Так удалите его. Точнее, не делайте.
    Удалить что? Или не делать что? Не соображу.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  16. #16
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Если имеется ввиду счет-фактуру от 20 июля на ООО, то тогда восстановление не произойдет при реализации услуг 14 сентября
    Я не волшебница... Я только учусь...

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Проиграл ситуацию переноса аванса на демо-базе. Всё получается:
    1. Получили аванс от контрагента А. 51 - 62.02 (А)
    2. Выписали с/ф на аванс 76.АВ (А) - 68.02
    3. Перенесли аванс на контрагента Б. Корректировка долга, перенос задолженности. 62.02 (А) - 62.02 (Б).
    Запускаем помощник по учету НДС.
    4. Формируем с/ф на аванс на Б. 76.АВ (Б) - 68.02
    5. Формируем книгу покупок 68.02 - 76.АВ (А)
    В результате имеем сальдо только по Б на 62.02 и 76.АВ.

  18. #18
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    5. Формируем книгу покупок 68.02 - 76.АВ (А)
    То бишь восстановился НДС по А?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  19. #19
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Начинала пробовать перенос через документ "Корректировка долга", но почему-то вернулась к Операции вручную. Еще раз попробую, но теперь уже после 21 часа. Отпишусь. Спасибо большое!
    Я не волшебница... Я только учусь...

  20. #20
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Климов Сергей, спасибо большое! Получилось.

    P.S. Вчера начинала делать через "Корректировку долга", но смутила запись в проводке документа "Корректировка долга" - переуступка долга. Удалила и маялась с операцией вручную.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  21. #21
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Вопрос вдогонку - где в 1с 8.3 находится "Документ расчетов с контрагентом"?
    Я не волшебница... Я только учусь...

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Melindachelsi Посмотреть сообщение
    Вопрос вдогонку - где в 1с 8.3 находится "Документ расчетов с контрагентом"?
    В явном виде список "Документов расчета с контрагентами" в интерфейсе не присутствует. Ибо не нужен. Добраться до него можно через "Все функции".
    А создать новый документ расчетов можно непосредственно при вводе операции, при выборе значения в реквизите типа "Документ". Там же можно и выбрать существующий.

  23. #23
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Добраться до него можно через "Все функции"
    Не могу раскопать, где он там?
    Хочу удалить те документы расчетов с контрагентом, которые наделала, пытаясь перенести аванс ручной проводкой, чтобы не болтались.
    Я не волшебница... Я только учусь...

  24. #24
    Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    Нашла, во вкладке "Документы" после "Константы" и "Справочники".
    Спасибо!
    Я не волшебница... Я только учусь...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)