×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    139

    Как быть с входящим НДС в случае экспорта ЕАЭС?

    Добрый день. Подскажите, ООО получило и оплатило товары во 2 квартале 2015г., соответственно, НДС отражен в книге покупок полностью. В 3 квартале часть товара решили продать в страны ЕАЭС с НДС 0%. Как поступить с НДС в 3 квартале, если во 2 квартале он был принят к вычету?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    15.10.2015
    Сообщений
    24
    Воостановить в декларации за 3 квартал по отгруженным в ЕАЭС товарам в 3 квартале. Собрать пакет документов в подтверждение ставки 0% . Если пакет документов соберете на 30.09.2015-то по этим товарам восстановленный НДС можно принять к вычету (да, снова).

  3. Клерк
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    139
    Спасибо.

  4. Аноним
    Гость
    Формально требование о восстановлении в 2015 г. снято. Но фактически вычеты все равно надо предъявлять в момент определения налоговой базы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)