Добрый день. Подскажите, ООО получило и оплатило товары во 2 квартале 2015г., соответственно, НДС отражен в книге покупок полностью. В 3 квартале часть товара решили продать в страны ЕАЭС с НДС 0%. Как поступить с НДС в 3 квартале, если во 2 квартале он был принят к вычету?


Ответить с цитированием