Здравствуйте!
Мы оказали услугу белорусскому предприятию на территории РФ (экспорт услуг, облагается по ставке 18%).
Есть ли какие-либо особенности выставления счета-фактуры, заполнения книги продаж, граф декларации по НДС в таком случае? Или все то же самое, как при оказании услуг российским предприятиям? Только в вместо ИНН/КПП в документах ставятся прочерки? И суммы в декларации (стоимость продаж, НДС) отражаются в тех же графах, что и для "российской" реализации?
Заранее спасибо

Ответить с цитированием