Здравствуйте! Очень прошу помочь разобраться. В 3-ем квартале 2015 года были исправлены входящие фактуры, которые исправляют периоды 2013 и 2014 года. Данные изменения отражаются в книге покупок в дополнительных листах, но они не попадают в декларацию по НДС в приложение к разделу 8. Должны ли они вообще туда попадать? А если нет, то как откорректировать тот период? Главный бухгалтер утверждает, что должны попадать. Да, конфигурация 1С БГУ.