×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк Аватар для JulPro
    Регистрация
    04.02.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    131

    Вызов по НДС

    Вызывают в налоговую с требованием объяснить почему ндс с авансов начисленных в 1 и 2 кв. 2015 г меньше, чем НДС зачтенный с авансов по строке 200 в декларации.
    Вызов прислали 30.09.

    Просят предоставить пояснения
    Сормулировка следующая Таким образом, Вашей организацией неправомерно заявлена сумма вычета НДС, по строке 170
    раздела 3 за 1 квартал 2015 г. ....руб. и за 2 квартал 2015 г. .... руб.
    Вместе с пояснениями Вам необходимо представить следующую информацию:
    - договора, заключенные с контрагентами, для расчетов с которым были осуществлены
    перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
    (выполнения работ, оказания услуг), со всеми изменениями и дополнениями, акты сверок, а
    так же все необходимые пояснения и документы, позволяющие сделать вывод об отсутствии
    отгрузки товаров (выполнении работ, оказании услуг) по договорам. А также регистры
    налогового учета по всем периодам счетов 62,68,76.

    Насколько правомерно требование?
    Достаточно ли регистров по сч.76? и справки с пояснениями

    и вопрос вдогонку - при подготовке документов выяснили, что за 4 кв. не предъявили НДС полученный, а в 1 кв не отразили реализацию- занизили базу по ндс. Уточненку по этому вопросу представить одновременно? до похода директора? или после.

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Декларация к возмещению? На самом деле авансы отражены верно?

  3. #3
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от JulPro Посмотреть сообщение
    почему ндс с авансов начисленных в 1 и 2 кв. 2015 г меньше, чем НДС зачтенный с авансов по строке 200 в декларации
    Были авансы, полученные в одном квартале, и закрытые в другом?

    Цитата Сообщение от JulPro Посмотреть сообщение
    Вместе с пояснениями Вам необходимо представить следующую информацию:
    Если декларация не к возмещению, то представление документов вместе с пояснениями -исключительно ваша добрая воля. п.3,п.4 ст.88 НК.

    Цитата Сообщение от JulPro Посмотреть сообщение
    в 1 кв не отразили реализацию- занизили базу по ндс
    Если занизили налоговую базу, то нужно сдать уточнённую декларацию. До представления уточнёнки, нужно доплатить налог и пени. пп.1 п.4 ст.81 НК
    Цитата Сообщение от JulPro Посмотреть сообщение
    за 4 кв. не предъявили НДС полученный
    Можно либо подать уточнёнку за 4 кв., либо заявить вычеты в более поздних налоговых периодах.

  4. #4
    Клерк Аватар для JulPro
    Регистрация
    04.02.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    131
    НДС в декларации к уплате.
    Авансы все как раз с 4 кв 2014 года, отгружали в 1 и 2 квартале. В оборотке по 76АВ все это прекрасно видно.
    Более тог, в книге покупок тоже указаны счета-фактуры с датами 4 кв 2014г.

    В своем требовании они просто вычли стр 170 из строки 200.
    К примеру, ндс с авансов в 1 кв 100 000, зачет ндс с авансов 150 000. Они пишут - вы неправомерно отразили вычет на 50 000 руб.

    Достаточно ли обьяснения типа :
    от 30.09.2015 представляю следующие пояснения в связи с выявлением камеральной налоговой проверкой ошибок в налоговой декларации (расчете), представленной 27.07.2015 по налогу Декларация по НДС за 2 квартал 2015 года:

    Превышение вычетов по строке 170 раздела 3 налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в 1 и 2 квартале 2015 г произошло вследствие того, что в 1 и 2 кв был отгружен товар, по которому была получена предоплата в предыдущих налоговых периодах

    В 4 квартале 2014 года сумма НДС, исчисленного с полученных авансов превысила сумму НДС ранее исчисленную с сумм предоплаты и принимаемую к вычету в соответствии с п. 6 ст. 172 НК РФ в отчетном периоде в связи с выполнением обязательств по отгрузке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 88 039 руб, так же обращаем внимание, что остаток по дебету сч.76АВ на 31.12.2014 составил ххх руб.

    Справочно указываем, что на 30.06.15 остаток по дебету сч.76Ав составил ххх руб.

    К объяснению прилагаем:
    1.76АВ
    2.Анализ 68.2-76АВ
    3.Акт сверки с задолженностью перед покупателем

    И когда лучше уточненку подать? после визита в налоговую. Пени и штрафы заплатим заранее.
    Юлия

  5. #5
    Клерк Аватар для JulPro
    Регистрация
    04.02.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    131
    Провели сверку по авансовым ндс, нашла сейчас ошибку в 2010 году.Больше зачли авансов, чем нужно.
    Что с этим делать?
    Юлия

  6. #6
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от JulPro Посмотреть сообщение
    Что с этим делать?
    ничего. Никто у вас 2010 год проверять не будет

  7. #7
    Клерк Аватар для JulPro
    Регистрация
    04.02.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    131
    Так на эту сумму не сходятся вычеты по 76АВ, там порядка 5000 руб. Как лучше, подать уточненку за 4 кв.2010, или просто снять эту сумму с вычетов во 2 кв 2015? Они при камеральных проверках как-то пропустили то, что мы в зачет суммарно взяли больше, чем заплатили еще в 4 квартале 2010. Всплыло только сейчас.
    Юлия

  8. #8
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от JulPro Посмотреть сообщение
    Так на эту сумму не сходятся вычеты по 76АВ, там порядка 5000 руб.
    Обороты по 76 АВ за последние 3 года идут с данными деклараций? И это главное. У вас за 2010 год могло и базы-то уже не быть с данными.
    Я бы не стала ничего уточнять.
    А что конкретно не сходится на 76АВ. Сальдо по счету не идет с сальдо по 62.02?

  9. #9
    Клерк Аватар для JulPro
    Регистрация
    04.02.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    131
    Сальдо по 76АВ получается отрицательным.

    Напишу для примера (мне выдали табличку в налоговой с анализом НДС по строкам 170 и 200
    По декларации на конец 2009 сальдо по 76АВ +15 000. (в распечатки из налоговой нет вообще)
    1кв 10 +5000
    2 кв 10 -4000
    3 кв 10 +5000
    4 кв 10 -20 000 (получается у них расхождение на 20 000, а у меня (с учетом 15 000 начального сальдо) расхождение 5000)

    ....
    и так до 1 кв.2015 года то +, то - из-за ошибки в 4 кв 10г (по их данным 20 000, а по моим с учетом выявленной ошибки - 5000 руб)
    3 кв 10
    Юлия

  10. #10
    А у Такском Акция по сервису Сверься . Теперь можно бесплатно подключиться и сверить счета-фактуры с контрагентом по НДС

  11. #11
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от JulPro Посмотреть сообщение
    получается у них расхождение на 20 000, а у меня (с учетом 15 000 начального сальдо) расхождение 5000)
    Ну так дайте им данные, где сальдо будет правильным. Или вообще только за 3 последних года. Они бы еще со времен Царя-Гороха захотели свериться...
    Цитата Сообщение от JulPro Посмотреть сообщение
    По декларации на конец 2009 сальдо по 76АВ +15 000.
    В декларации откуда 76АВ? Или это Вы оборотку в 1С имеете ввиду?

  12. #12
    Клерк Аватар для JulPro
    Регистрация
    04.02.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    131
    Я уже заговариваюсь, да, имею в виду 1 с.
    Юлия

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)