×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Единый кор.сч.фактура и декларация по НДС

    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста!!!
    Заполняю Декларацию по НДС в 1С7
    В отчетном периоде было 2 СВОДНЫХ КСФ (корректировочный счет-фактура) на увеличение цены и они должны попадать в раздел 9 Декларации "Сведения из книги продаж". В книге продаж обе записи есть.
    Один КСФ отлично попадает в раздел 9 - по всем отгрузкам (их несколько) отдельно показывает изменения
    А второй КСФ идет отдельной пустой первой строчкой и показывает общую сумму изменений по всем скорректированным отгрузкам (есть только общая сумма увеличения, сумма ндс и без ндс; номера и даты КСФ нет)
    Заполнены одинаково. Целый день сравнивала, перепроводила - нет результата....((((
    Как сдавать декларацию??? Что предпринять?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Завела в эту строчку руками дату, №, Контрагента (суммы уже были), указала дату и № одной из шести корректируемых сч-ф.
    Декларацию приняли.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)