Добрый день.
Мы ООО на ОСНО. во втором квартале ввезли товар через процедуру импорта и соответственно уплатили импортный НДС 18%.
Отнесли его на счет 19.4 при оприходовании товара. В третьем квартале начинаем частично продавать товар на территории РФ. Вопросы:
1) Как и в каких объемах мы можем принимать экспортный НДС к вычету?
2) Заявить мы его имеем право в течении 3х лет?
3) в 1с.7.7 Бухгалтерия мы ручной проводкой делаем проводку дт68.2 кт19.4
4) есть ли особенности заполения декларации в части этих вычетов? что мы указываем в разделе 8 по этим вычетам?


Ответить с цитированием

