Добрый день!
Организация выполняет НИОКР в рамках бюджетного финансирования. Согласно договора, применяется льгота по НДС. В августе был получен аванс на выполнение работ, акт выполненных работ будет подписан в ноябре. Никак не могу разобраться, где в декларации по НДС необходимо отразить полученный аванс?
