Пожалуйста, поделитесь опытом. В 3 квартале поступил товар от поставщика для реализации по России 100 шт х 118 руб. в т.ч. НДС
Дт 41.01 Кт 60.01 10000-00
Дт 19.03 Кт 60.01 1800-00
В конце квартала 20 шт товара экспортировали в Казахстан. Какими проводками отразить поступление в части НДС, оставить как есть, или переделать поступление экспорта на 19.7, т.е.
Дт 19.03 Кт 60.01 1440-00
Дт 19.07 Кт 60.01 360-00