Добрый день, уважаемые клерки. Первый раз в жизни столкнулась с импортом, сразу возникла куча вопросов.
Везем товар из Китая . Условия поставки FOB, т.е. право собственности нам переходит в порту отправления.
Инвойс от 5 мая.В июне была предоплата 25%. Груз к нам выехал в августе. Груз доставляет российская компания. Груз прибыл в порт Санкт-Петербурга 28 сентября (конец 3 квартала), перевозчик выставил счет за доставку и акт выполненных работ 28 сентября. А платеж на таможню и ГТД у нас идут уже октябрем. Пока вопрос такой, надо ли мне списывать транспортные расходы по доставке груза в порт 2ым кварталом и каким образом, если к нам груз попал уже в 3м квартале? Эта сумма еще отображена в ГТД и на нее таможне уплачен НДС. И каким числом мне приходовать товар у себя для вычета НДС?



