Доброго дня!
Ситуация.
У организации не уплачен НДС.
Сдают декларацию за 3 кв., к уплате 100 т.р.
Опять не платят.
Сдают уточненную декл., где НДС к уплате уже 20 т.р.
И тут (меня уверяют!) следует штраф со всей суммы задолженности. Именно при подаче уточненки при неоплаченном налоге.
Всегда считала, что штраф за неуплату следует из самого факта неуплаты налога, а никак из факта подачи уточненной декларации. Я что-то пропустила?


Ответить с цитированием
