Здравствуйте! Готовимся к сдаче деклараций по НДС и налогу на прибыль. Есть несколько не проведенных документов (акты выполненных работ+счета-фактуры), и если мы их проведем, то налог на прибыль будет в норме, а НДС будет к возмещению из бюджета. В связи с этим вопрос: можем ли мы эти акты провести в 3м квартале, а счет-фактуры с входящим номером (якобы с опозданием пришли отдельно от актов) в 4м?



