Здравствуйте. Такая ситуация: во 2 квартале оказали услуги, выставили счет фактуру а по одной позиции НДС не начислили вообще ( около 200 рублей). Бухгалтер чтоб не было расхождений между прибылью ( доходы) и декларацией НДС просто эту сумму не включила в прибыль. Сейчас надо как то исправить. Вопрос счет фактуру выставлять исправленную или корректировку? И в декларации по налогу на прибыль если за 9 месяцев составить то рвет с НДС на эту же сумму... если так отправить то потом как объяснить? Спасибо.

Ответить с цитированием