×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    корректировка по НДС 2 кв. 2015 г.

    Добрый день!
    Помогите разобраться, сдала декларацию за 2 кв., пришло требование на предоставление объяснений, не правильно внесла счет фактуру. Сделала корректированную декларацию и вот тут не знаю правильно или нет, но загрузила только книгу покупок и доп лист. Или же нужно было и книгу продаж загружать повторно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    А вопрос вот в чем: нужно в корректировке указывать только изменения или все таки заполнять заново я учетом изменений, т.к. если ошибка в книге покупок, то заполняем книгу продаж и книгу покупок + доп лист ?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)