Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как мне поступить.
Из ИФНС пришло требование о предоставлении пояснений по Декларации по НДС за 3кв15г. из-за ошибки в контрольном соотношении 1.37.
Дело в том, что при выгрузке раздела 9 по какой-то неизвестной мне причине в книге продаж счета-фактуры на аванс выгрузились только суммы, а НДС по ней почему-то не выгрузился и строки 200 остались пустыми.
Я еще раз выгрузила, все строки заполнились как надо.
Что мне делать в этом случае? Подавать уточненку с новым разделом 9?
Тогда как поступать с разделами 8 и 9? Надо ли где ставить признак актуальности?
И еще - надо ли сдать только уточненку , но и обязательно предоставлять пояснения.
Спасибо.

