×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2007
    Сообщений
    364

    Корректировка декларации по НДС

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как мне поступить.
    Из ИФНС пришло требование о предоставлении пояснений по Декларации по НДС за 3кв15г. из-за ошибки в контрольном соотношении 1.37.
    Дело в том, что при выгрузке раздела 9 по какой-то неизвестной мне причине в книге продаж счета-фактуры на аванс выгрузились только суммы, а НДС по ней почему-то не выгрузился и строки 200 остались пустыми.
    Я еще раз выгрузила, все строки заполнились как надо.
    Что мне делать в этом случае? Подавать уточненку с новым разделом 9?
    Тогда как поступать с разделами 8 и 9? Надо ли где ставить признак актуальности?
    И еще - надо ли сдать только уточненку , но и обязательно предоставлять пояснения.
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2007
    Сообщений
    364
    и я не могу понять то ли раздел 9 с признаком актуальности 0, либо сведения из дополнительных листов книги продаж заполнять???
    Помогите, пожалуйста, сегодня нужно отправить!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)