×
Страница 287 из 354 ПерваяПервая ... 187237277283284285286287288289290291297337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,581 по 8,610 из 10620

Тема: 6-НДФЛ

  1. #8581
    Aisha1 Aisha1 вне форума
    Клерк Аватар для Aisha1
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    313
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    в какой отчет? за 2016 г или 2017?


    нет. какие то не те контр.соотношения вы читали...


    по КРСБ. и это есть в соотношениях

    ну да. начисления и оплата.вот свой 2 раздел и сверяете с ними.
    попали суммы декабрьской зарплаты(причем не всей а какого то куска) и в 4 кв 2016 и в 1 кв 2017 г., т.е сумма задвоилась.

    может я спутала с контр. формулами для отчета страх.взносов? но помоему никакой проверки соотношений 2 раздела не существует

    скажите а в 1С в каком случае отчет заполняется корректно? достаточно во всех документах(начисление з/п, Договоры ГПХ, отпуска, б.л. премии и прочие) проставить реальную дату получения дохода и заполнять своевременно (правда автоматом у меня также почему то не всегда заполняет)документ Перечисление НДФЛ в Бюджет.

  2. #8582
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Aisha1 Посмотреть сообщение
    может я спутала с контр. формулами для отчета страх.взносов?
    быстрее всего

    Цитата Сообщение от Aisha1 Посмотреть сообщение
    но помоему никакой проверки соотношений 2 раздела не существует
    это только по вашему. письмо откройте. Контрольные соотношения утверждены письмом ФНС России от 10 марта 2016 г. № БС-4-11/3852
    Цитата Сообщение от Aisha1 Посмотреть сообщение
    т.е сумма задвоилась.
    не должно так быть
    Почему-то я Вам верю...

  3. #8583
    Aisha1 Aisha1 вне форума
    Клерк Аватар для Aisha1
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    313
    большооое вам спасибо,
    буду устранять пробелы в 6НДФЛ
    у нас такой геморр с ними, потому что куча договорников, с разными датами платежей(аванса и акта)

  4. #8584
    nastya753 nastya753 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2008
    Сообщений
    35
    1. Подскажите пожалуйста - зарплата за декабрь 2016 была начислена и выплачена 30 декабря, налог уплачен 9 января 2017. Отразили в строке 70 первого раздела, но во втором разделе не отражали, пришло письмо о несовпадении сумм в разделах. Но ведь ничего не надо исправлять в годовой? Мы отразили это в 2017 году за первый квартал по 2 разделу.
    2. За первый квартал 2017 в строке 70 1 раздела отразили и сумму за декабрь 2016, получается ее надо исключить, подав уточненку. Но тогда не будут опять совпадать разделы 1 и разделы 2. И чего делатть?

  5. #8585
    Nikost Nikost вне форума
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от nastya753 Посмотреть сообщение
    зарплата за декабрь 2016 была начислена и выплачена 30 декабря, налог уплачен 9 января 2017
    з/п за декабрь и НДФЛ полностью попадают в раздел 1 формы 6-НДФЛ за 2016 год, а в раздел 2 это всё попадет в 1 кв-ле 2017 года

    Цитата Сообщение от nastya753 Посмотреть сообщение
    За первый квартал 2017 в строке 70 1 раздела отразили и сумму за декабрь 2016
    это Вы зря, т.к. налог удержан в декабре, а не в январе
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  6. #8586
    nastya753 nastya753 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2008
    Сообщений
    35
    Спасибо, вот сейчас корректирую, но тогда тоже раздел 1 не совпадет с разделом 2, будут опять требовать пояснения, так до конца года будет тянуться несовпадение?

  7. #8587
    Nikost Nikost вне форума
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от nastya753 Посмотреть сообщение
    раздел 1 не совпадет с разделом 2
    нет такого сравнения в контрольных соотношениях. Да и как могут совпасть эти разделы, если 1-й заполняется нарастающим итогом за год, а 2-й - только за отчетный квартал?
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  8. #8588
    nastya753 nastya753 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2008
    Сообщений
    35
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    нет такого сравнения в контрольных соотношениях. Да и как могут совпасть эти разделы, если 1-й заполняется нарастающим итогом за год, а 2-й - только за отчетный квартал?
    Не знаю.... Письмо то пришло с требованием пояснения почему не совпадают данные в разделах за год 2016. А за 1 квартал получится, что строка 70 уменьшится на удержанный налог за декабрь 2016 года. Вот и в конце года ничего опять не сойдется.

  9. #8589
    nastya753 nastya753 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2008
    Сообщений
    35
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    нет такого сравнения в контрольных соотношениях. Да и как могут совпасть эти разделы, если 1-й заполняется нарастающим итогом за год, а 2-й - только за отчетный квартал?
    Не знаю.... Письмо то пришло с требованием пояснения почему не совпадают данные в разделах за год 2016. А за 1 квартал получится, что строка 70 уменьшится на удержанный налог за декабрь 2016 года. Вот и в конце года ничего опять не сойдется.

  10. #8590
    nastya753 nastya753 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2008
    Сообщений
    35
    ПРошу прощения, два раза отослалось

  11. #8591
    Nikost Nikost вне форума
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от nastya753 Посмотреть сообщение
    с требованием пояснения почему не совпадают данные в разделах за год 2016
    Вы правильно поняли, что в требовании написано? И не допускаете, что налоговики способны чушь писАть? Ну не могут эти данные совпасть! если только ИФНС где-то там у себя не просуммировала все Ваши вторые разделы за год...

    Цитата Сообщение от nastya753 Посмотреть сообщение
    в конце года ничего опять не сойдется
    что и с чем? Раздел 1 за год должен сойтись с 2-НДФЛ, а раздел 2 - с КРСБ. Вы контрольные соотношения-то посмотрите. Если найдете, где там сказано про сравнение двух разделов формы, то быть мне китайским летчиком...
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  12. #8592
    nastya753 nastya753 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2008
    Сообщений
    35
    раньше летчик французским был. ПИшут, что стр.70 не соотв. стр. 140. Проверить строки 100, 110 и 120

  13. #8593
    Nikost Nikost вне форума
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от nastya753 Посмотреть сообщение
    раньше летчик французским был
    а теперь китайским будет

    Цитата Сообщение от nastya753 Посмотреть сообщение
    что стр.70 не соотв. стр. 140
    за год??? Еще раз: раздел 1 за 2016 год отражает все данные за год в целом, а раздел 2 - только за 4-й квартал. Ну как они могут сойтись???
    В 1-м разделе Вы отражаете доходы и НДФЛ по состоянию на 31.12.2016: сколько было исчислено и удержано. Зарплата за декабрь - доход декабря, значит, отражается в стр.020 годового Расчета, НДФЛ Вы исчислили и удержали в декабре: он отражается в стр.040 и 070 соответственно опять же годового Расчета. Крайний срок уплаты декабрьского НДФЛ = 09.01.2017, поэтому блок строк 100-140 Вы заполните в разделе 2 Расчета за 1 кв-л 2017:
    100 - 31.12.2016
    110 - 30.12.2016
    120 - 09.01.2017
    130 - з/п за декабрь
    140 - НДФЛ за декабрь
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  14. #8594
    nastya753 nastya753 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.12.2008
    Сообщений
    35
    Спасибо, где-то так примерно я и думала. Просто получается, что 140 всего за год меньше 70 именно из-за того, что мы оплтили налог 9 января, а удержали фактически 31 декабря. Вообщем все люди как люди, а вот мы выпендрились. Я в смысле.

  15. #8595
    Nikost Nikost вне форума
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от nastya753 Посмотреть сообщение
    140 всего за год меньше 70 именно из-за того, что мы оплтили налог 9 января, а удержали фактически 31 декабря
    это нормальная ситуация, у многих так
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  16. #8596
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте,уважаемые профессионалы! Прошу помощи!!!! Ситуация следующая: В марте 2017 года обнаружили,что у одного из сотрудников недоудержан НДФЛ за период с июля 2016года по декабрь 2016г. Сдали справки 2НДФЛ с признаком 1, указали,что налог неудержан (5420 рублей).Сдали корректирующий 6НДФЛ за 3 и 4 квартал.показали в строке 080 сумму неудержвнного налога. В марте 2017 года НДФЛ (5420руб) с сотрудника удержали( все по правилам, с заявлением и т.д.). Мне сейчас надо подать корретирующую справку 2 НДФЛ,убрать неудержанный налог? А как быть с 6 НДФЛ? Спасибо большое.

  17. #8597
    Tasve Tasve вне форума
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2017
    Сообщений
    1
    Добрый день! Перерыла весь интернет и нигде не нашла ответа на ситуацию. Подскажи, может, кто знает, как ее разрешить. На 01.01.2016 в ООО образовалась задолженность по ЗП за декабрь 2014 (57600) и за весь 2015 год(387468). И задолженность по НДФЛ к уплате в бюджет за 2015 год (54132), за декабрь 2014(7488) и остатки за 2014 год(12392). Зарплату выплатили 12 декабря 2016 через займ учредителя. Ндфл погасили 12.04.2017 года. И как в этой ситуации сдавать форму 6 НДФЛ?. Расписывать строки 100,110 и 120 помесячно? Тогда какие даты указывать в строках 110 и 120? За 4 кв.2016 показывать начисления по ЗП? Например
    100 - 31.12.2014
    110 - 12.12.2016
    120 - 13.12.2016
    130 - 57600
    140 - 7488
    и дальше все месяцы 2015 года?
    Как заполнить строку 070 за 4 кв.2016, если НДФЛ выплачен 12.04.2017 года И как показать остаток по НДФ за 2014 год, который не привязан ни к какой выплате ЗП. (просто недоимка)
    Спасибо.

  18. #8598
    GSokolov GSokolov вне форума
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В марте 2017 года НДФЛ (5420руб) с сотрудника удержали( все по правилам, с заявлением и т.д.). Мне сейчас надо подать корретирующую справку 2 НДФЛ,убрать неудержанный налог?
    Да.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А как быть с 6 НДФЛ?
    Тоже откорректировать строку 80 за год.

  19. #8599
    Елена_N Елена_N вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,815
    Tasve, я расписывала помесячно. В стр.110 и 120 даты выплаты задолженности по з/плате и срок перечисления налога в бюджет. Даже если вы все выплатили в один день, периоды начисления разные. Остаток по НДФЛ за 14 год, я думаю, показывать в 6-НДФЛ не нужно, раз ни к какой выплате не привязана.

  20. #8600
    kiry kiry вне форума
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Елена_N Посмотреть сообщение
    Остаток по НДФЛ за 14 год, я думаю, показывать в 6-НДФЛ не нужно, раз ни к какой выплате не привязана.
    Не согласна, надо "привязать" и включить.

  21. #8601
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Tasve Посмотреть сообщение
    Расписывать строки 100,110 и 120 помесячно?
    Да. Т.к. будет отличаться стр.100.
    стр. 100 -дата фактического получения дохода (для з/пл -это последний день месяца)
    110-дата выплаты (12.12.2016)
    120- день следующий за днём выплаты (13.12.2016)

    Цитата Сообщение от Tasve Посмотреть сообщение
    Как заполнить строку 070 за 4 кв.2016, если НДФЛ выплачен 12.04.2017 года
    НДФЛ удерживается при выплате ,фактический срок перечисления налога в 6-ндфл не отражается.
    По стр. 070 отразите НДФЛ с з/пл, которая была выплачена в 4 кв. 2016г .
    Последний раз редактировалось gnews; 31.05.2017 в 12:23.

  22. #8602
    Амба Амба вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2016
    Сообщений
    6
    Утро было бодрое! Пришло требование пояснить почему удержанный налог по 2-ндфл не сходится с 070 строкой 6-ндфл. Скажите, должна ли я проводить ликбез налоговому инспектору, т.к. ей это интересно (по ее выражению), и она решила спросить у налогоплательщика!!! Контрольного соотношения такого нет, чего она полезла их сравнивать?

  23. #8603
    GSokolov GSokolov вне форума
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    "У сильного всегда бессильный виноват..." (С). Видимо хочет научить всех бухгалтеров изучать законы и читать все письма Минфина, ФНС, решения судов и пр.
    В ответ на требование пояснения запросите, на основании какого нормативного документа эти данные должны совпадать. В требовании это должно содержаться.

  24. #8604
    tpova tpova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.05.2009
    Сообщений
    83
    Добрый день!
    Подскажите, ИФНС прислала акт за 1 квартал 2016г премия выплатили 19 числа, соответственно, и налог был удержан 19.01, а перечислили 21 числа (странно, что только сейчас нашли), просят 20% штрафа заплатить.
    Кто нибудь сталкивался с подобным, можно ли как то аргументировать просрочку перечисления налога в 1 день или против НК РФ не "попрешь"?

  25. #8605
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Можно попробовать снизить штраф , аргументируя незначительностью просрочки и поискать ещё какие-нибудь смягчающие обстоятельства ( нарушили впервые и т.п.)

  26. #8606
    varip varip вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Адрес
    Поволжье
    Сообщений
    320
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Можно попробовать снизить штраф , аргументируя незначительностью просрочки и поискать ещё какие-нибудь смягчающие обстоятельства ( нарушили впервые и т.п.)
    у меня была просрочка на 1 день, писала такое письмо, снизили в 2 раза. но совсем не уберут. за просрочку даже в 1 день и даже если пени сами заплатили-штраф 20% без вариантов.

  27. #8607
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Да.
    Тоже откорректировать строку 80 за год.
    А можно ссылку на нормативный документ?

  28. #8608
    GSokolov GSokolov вне форума
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Для 6-НДФЛ есть только 2 нормативных документа - приказ ФНС РФ от14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ и контрольные соотношения по письму ФНС России от 10.03.2016 N БС-4-11/3852@. Однако содержание 6-НДФЛ регламентируется не ими, а письмами ФНС, которые юридическую силу имеют только для тех, кто задавал вопрос для разъяснения. Так что заполняем "по понятиям". Но в данном случае в контрольных соотношениях есть позиция 3.4, по которой строка 80 должна быть равна сумме не удержанного налога в 2-НДФЛ по всем работникам. Если в откорректированных справках с признаком 1 нет неудержанного НДФЛ, то его не должно быть и в строке 80.

  29. #8609
    olvladkob olvladkob вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2011
    Сообщений
    173
    Подскажите пожалуйста, у меня два работника и один из них уходит с 1 июля в отпуск. Очень боюсь не своевременно что то сделать и потом "получить по шапке". З/п плачу в последний рабочий день месяца (если это выходной, то в первый раб.день следующего) Вопрос в следующем:
    1. 28 июня выплачиваю отпускные, НДФЛ перечисляю 30 июня
    2. 30 июня выплачиваю з/п обоим работникам, перечислю НДФЛ 30 июня
    В 6НДФЛ будет 100-28.06 (это по отпускным)
    110-28.06
    120-30.06

    100-30.06 ( по з/п обоих работников)
    110-30.06
    120-03.07
    Или же я должна отпускнику выплатить отпускные + з/п за 27дней (28 июня) и перечислить НДФЛ за всё 29 июня? Как тогда будет правильным заполнить 6НДФЛ???
    Заранее спасибо!

  30. #8610
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,383
    Цитата Сообщение от olvladkob Посмотреть сообщение
    1. 28 июня выплачиваю отпускные, НДФЛ перечисляю 30 июня
    2. 30 июня выплачиваю з/п обоим работникам, перечислю НДФЛ 30 июня
    В 6НДФЛ будет 100-28.06 (это по отпускным)
    110-28.06
    120-30.06

    100-30.06 ( по з/п обоих работников)
    110-30.06
    120-03.07
    всё правильно

    Цитата Сообщение от olvladkob Посмотреть сообщение
    Или же я должна отпускнику выплатить отпускные + з/п за 27дней (28 июня) и перечислить НДФЛ за всё 29 июня?
    лучше такого не делать

    Цитата Сообщение от olvladkob Посмотреть сообщение
    Как тогда будет правильным заполнить 6НДФЛ???
    как раз по этой самой причине - отчёт не составишь, так шоп без вопросов было

    кстати

    Цитата Сообщение от olvladkob Посмотреть сообщение
    1. 28 июня выплачиваю отпускные, НДФЛ перечисляю 30 июня
    НДФЛ МОЖНО уплатить не обязательно 30.06, а и одновременно - 28.06

Страница 287 из 354 ПерваяПервая ... 187237277283284285286287288289290291297337 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)