×
Страница 28 из 354 ПерваяПервая ... 182425262728293031323878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 10620

Тема: 6-НДФЛ

  1. #811
    Клерк Аватар для svetik291078
    Регистрация
    25.01.2011
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    36
    Добрый день, ух и запуталась что то я совсем - 2 дня читала, и все в голове перевернулось. Уважаемые форумчане- у меня такой вопрос:
    В марте мы з/п за февраль (начислена которая естественно 289.02) выплачивали 3-мя частями, после выплаты каждой из частей, на след день был оплачен НДФЛ- как мне теперь эту выплату з/п и оплату НДФЛ отразить в 6НДФЛ?
    Например: 1-я выплата
    стр 100- 29.02.2016
    стр 110- 03.03.2016
    стр 120- 04.03.2016,
    2-я выплата:
    стр 100-29.02.2016
    стр 110-10.03.2016
    стр 120-11.03.2016

    3-я выплата стр 100 29.02.2016
    стр 110 15.03.2016
    стр 120 16.03.2016 правильно? т.е строк 100-140 должно быть столько сколько идет выплат?

  2. #812
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    64
    Чего-то никто не ответил, вчера писала:
    А можно зарплату выплатить 31 марта за март? и сделать в 6НДФЛ так:
    строка 100 - 31.03.2016
    строка 110 - 31.03.2016
    строка 120 - 01.04.2016 налоги уже заранее за март заплатила.
    ИЛИ ЭТО НЕ ЕСТЬ ХОРОШО? надо в начале апреля за март выплатить?
    И если в апреле выплата, то сроки например 04.04.2016 и 05.04.2016 не должны входить в 6НДФЛ за 1 квартал?

  3. #813
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2013
    Сообщений
    63
    Здравствуйте! Подскажите как правильно оформить следующую ситуацию: Руководство фирмы выплатило зп за два месяца в январе, затем как положено в феврале и в марте, то есть получается в марте была выплачена зп за апрель и соответственно НДФЛ также перечислен в ИФНС одновременно с выплатой ЗП. Это было сделано поскольку имеются трудности с выплатами по ЗП, поскольку поступления денежных средств не стабильны. Однако сейчас надо будет сдавать отчет 6-НДФЛ и как отразить эти выплаты не понятно. Подскажите как действовать в такой ситуации

  4. #814
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    А как же соотношение с 2-НДФЛ? В нее войдет пособие, значит и в 6-НДФЛ должно
    К тому же тогда писать в стр. 130? за месяц положен вычет 14800, пишем 4800; 10000 на ум пошло?
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    С 2-НДФЛ будет сравниваться только раздел 1.
    Сори, должно быть "что тогда писать в стр. 30?" А это именно 1-й раздел. Ни доход, ни сумма вычетов с 2-НДФЛ не сойдутся. Или вы предлагаете в 1-м писать, а во 2-м разделе не писать?

  5. #815
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от merka Посмотреть сообщение
    Чего-то никто не ответил, вчера писала:
    А можно зарплату выплатить 31 марта за март? и сделать в 6НДФЛ так:
    строка 100 - 31.03.2016
    строка 110 - 31.03.2016
    строка 120 - 01.04.2016 налоги уже заранее за март заплатила.
    ИЛИ ЭТО НЕ ЕСТЬ ХОРОШО? надо в начале апреля за март выплатить?
    И если в апреле выплата, то сроки например 04.04.2016 и 05.04.2016 не должны входить в 6НДФЛ за 1 квартал?
    можно выплатить и 31 марта за март, хотя по мне лучше хотя бы 1 апреля, вдруг 31 марта еще кто-нибудь заболеет?
    по поводу включения апрельских выплат в 6 ндфл за 1 квартал ПИСЬМО минфина от 25 февраля 2016 г. N БС-4-11/3058@
    "...в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то операция отражается в "разделе 1" расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в "разделе 2" расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по "форме 6-НДФЛ" за полугодие 2016 года, следующим образом:
    по "строке 100" указывается 31.03.2016;
    по "строке 110" - 05.04.2016;
    по "строке 120" - 06.04.2016;
    по "строкам 130" и "140" - соответствующие суммовые показатели."
    пока не ясно что значит вправе не отражать.

  6. #816
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от alinas1010 Посмотреть сообщение
    получается в марте была выплачена зп за апрель и соответственно НДФЛ также перечислен в ИФНС одновременно с выплатой ЗП.
    зарплата за апрель не может быть выплачена раньше 30.04, соответственно ндфл перечисленный в марте не может быть ндфл удержанным из з/п за апрель.. для 6ндфл з/пл за апрель имеет дату начисления 30.04.16, ранее этой даты ндфл не может быть удержан. возможно считать весь доход в вашем случае з/пл за март

  7. #817
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от svetik291078 Посмотреть сообщение
    Например: 1-я выплата
    стр 100- 29.02.2016
    стр 110- 03.03.2016
    стр 120- 04.03.2016,
    2-я выплата:
    стр 100-29.02.2016
    стр 110-10.03.2016
    стр 120-11.03.2016

    3-я выплата стр 100 29.02.2016
    стр 110 15.03.2016
    стр 120 16.03.2016 правильно? т.е строк 100-140 должно быть столько сколько идет выплат?
    если выплаты были три раза все время разным сотрудникам, т.е 03.03 одним, 10.03 вторйо части, и 15.03 оставшимся, то все правильно

  8. #818
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    64
    "пока не ясно что значит вправе не отражать" вот и я про это! Я это письмо Минфина читала. т.е. могу написать апрель, а можно и не писать.... странно как-то
    Просто лишний раз не охота ездить в налоговую, если не примут.....

  9. #819
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Аноним68 Посмотреть сообщение
    Посоветуйте, как лучше поступить, если отпускные за январь, выдали после выхода отпускников (т.е . в феврале), соответственно НДФЛ оплатили при выдаче в феврале, лучше приплюсовать их к общей зп за февраль и не показывать отдельной строкой, или отдельно, но тогда будут видны сроки выдачи отпускных с опозданием..
    отпускные не приплюсовываем к з/п, потому что у них разные даты начисления в 100 строке, по з/п за январь это 31.01, по отпускным - дата выдачи, и срок платежа ндфл по з/п гне позднее следующего дня, по отпускным - последнего числа месяца, в котором они выплачены 29.02.16

  10. #820
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от merka Посмотреть сообщение
    "пока не ясно что значит вправе не отражать" вот и я про это! Я это письмо Минфина читала. т.е. могу написать апрель, а можно и не писать.... странно как-то
    Просто лишний раз не охота ездить в налоговую, если не примут.....
    нужно подождать еще разъяснений. принять то примут, вопрос в том включаьть все операции на дату сдачи по аналогии с 2ндфл или только те, что закончислись в 1 квартале. из этого письма следует, что можно и так и так

  11. #821
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В декабре выплатили отпускные 29.12.2015 года - 15600,00 рублей, НДФЛ удержали и перечислили 2028,00 рублей 29.12.2015г. За декабрь сотруднику начислили заработную плату ( в том числе отпускные) в размере 40 800,00 рублей, Исчислили НДФЛ - 40800,00*13% =5304,00 рубля
    Заполняю 6 НДФЛ:
    ИЛИ
    100 - 31.12.2015 стр 130 - 25 200,00 (40 800-15 600)
    110 - 15.01.2016 стр 140 - 3276 ( 5 304,00-2208)
    120 - 16.01.2015

    и еще один вопрос: в командировке работнику оплатили проезд в метро. НДФЛ исчислили. Перечислять НДФЛ последним числом месяца? И какими числами отражать в 6 НДФЛ?
    отпускные выплаченные в декабре и по которыс перечислен ндфл в декабре в 6 ндфл не попадают. я пока не уверена, что нужно показывать з/пл за декабрь, выплаченную в январе. но если нужно, то в вашем случае за минусом отпускных и ндфл с отпускных.
    по поводу ндфл по авансовому отчету, дата начисления дахода будет последнее число месяца в котором утвержден авансовый отчет, а перечислять нужно в ближайшую дату выплаты дохода по этому сотруднику

  12. #822
    Аноним
    Гость
    Скажите пожалуйста, если в декабре прошлого года получилась переплата по НДФЛ и в январе-феврале з\плата начислялась, а налог не перечислялся.
    Какую дату перечисления ставить в отчете?

  13. #823
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, если в декабре прошлого года получилась переплата по НДФЛ и в январе-феврале з\плата начислялась, а налог не перечислялся.
    Какую дату перечисления ставить в отчете?
    переплаты по НДФЛ быть не может, поэтому по законодательству эту сумму надо возвращать, а НДФЛ за январь-февраль у вас считается неуплаченным.
    На практике - уточняйте в своей ИФНС, что с этим теперь делать. Может быть, согласятся зачесть.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #824
    Аноним68
    Гость
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    отпускные не приплюсовываем к з/п, потому что у них разные даты начисления в 100 строке, по з/п за январь это 31.01, по отпускным - дата выдачи, и срок платежа ндфл по з/п гне позднее следующего дня, по отпускным - последнего числа месяца, в котором они выплачены 29.02.16
    Солнышко 2006, спасибо за ответ, получается по отпускным ставить лучше не дату начисления отпуска (январь), а лучше дату выдачи (февраль), и тогда - начислено февраль, удержано февраль, и срок перечисления 29.02.16.
    И еще можно ли платить ндфл в день выплаты з/п и отпускных, а не на день позже или онец месяца?

  15. #825
    Людмила77
    Гость
    У нас задержки в выплате заработной платы (например, за январь выплатили 09 марта). В 110 строке должна быть дата выплаты фактическая или по Трудовому договору - 10 число след. месяца?

    100 31.01.2016
    110 10.02.2016
    120 11.02.2016
    или
    100 31.01.2016
    110 09.03.2016
    120 10.03.2016

  16. #826
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Людмила77 Посмотреть сообщение
    У нас задержки в выплате заработной платы (например, за январь выплатили 09 марта). В 110 строке должна быть дата выплаты фактическая или по Трудовому договору - 10 число след. месяца?
    или
    100 31.01.2016
    110 09.03.2016
    120 10.03.2016
    фактическое

  17. #827
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Аноним68 Посмотреть сообщение
    Солнышко 2006, спасибо за ответ, получается по отпускным ставить лучше не дату начисления отпуска (январь), а лучше дату выдачи (февраль), и тогда - начислено февраль, удержано февраль, и срок перечисления 29.02.16.
    И еще можно ли платить ндфл в день выплаты з/п и отпускных, а не на день позже или онец месяца?
    в 6 ндфл абсолютно точно надо ставить в 100 и 110 строке фактическую дату отпускных и срок перечисления 29.02.16. у меня тоже такая ситуация есть из-за задержек по выплатам з/п, в этом топике уже обсуждалось. для бухучета и для страховых взносов это январь, а для ндфл февраль. насчет 2 ндфл я пока не уверена январь или февраль
    опять же выдержка из письма минфина, чуть ранее упомянутого от 25 февраля 2016 г. N БС-4-11/3058@: " В случае если работнику сумма оплаты отпуска за март 2016 года выплачена 05.04.2016, то данная операция отражается в "разделе 2" расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года следующим образом:
    по "строке 100" указывается 05.04.2016;
    по "строке 110" - 05.04.2016;
    по "строке 120" - 30.04.2016;
    по "строкам 130" и "140" - соответствующие суммовые показатели."

  18. #828
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от кубик Посмотреть сообщение
    Но 10 тыс. б/л были выплачены 26.02
    И тогда весь доход за месяц попадает в 29.02
    100 29.02.16 130 30 000
    110 15.03.16 140 1976
    120 16.03.16
    Так?
    Не так. При выплате больничного 26.02 с него должен быть удержан налог 1300 (если нет вычетов) и уплачен до конца февраля.
    100 26.02.16 130 10 000
    110 26.02.16 140 1300
    120 29.02.16
    А с зарплаты остаток дохода 20000 и остаток налога.
    Цитата Сообщение от Аноним68 Посмотреть сообщение
    отдельно, но тогда будут видны сроки выдачи отпускных с опозданием..
    Налоговую это не интересует.


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а налог не перечислялся.
    Какую дату перечисления ставить в отчете?
    Дату, не позднее которой должен быть перечислен...

    Ну прочитайте, наконец, всю тему, не задавайте обсосанных со всех сторон вопросов!

    И сам порядок заполнения 6-НДФЛ.

    Цитата Сообщение от merka Посмотреть сообщение
    Чего-то никто не ответил, вчера писала:
    Надо было на день раньше в эту тему заглянуть, пост #780 как раз по ситуации.

  19. #829
    Аноним68
    Гость
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    в 6 ндфл абсолютно точно надо ставить в 100 и 110 строке фактическую дату отпускных и срок перечисления 29.02.16. у меня тоже такая ситуация есть из-за задержек по выплатам з/п, в этом топике уже обсуждалось. для бухучета и для страховых взносов это январь, а для ндфл февраль. насчет 2 ндфл я пока не уверена январь или февраль
    опять же выдержка из письма минфина, чуть ранее упомянутого от 25 февраля 2016 г. N БС-4-11/3058@: " В случае если работнику сумма оплаты отпуска за март 2016 года выплачена 05.04.2016, то данная операция отражается в "разделе 2" расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года следующим образом:
    по "строке 100" указывается 05.04.2016;
    по "строке 110" - 05.04.2016;
    по "строке 120" - 30.04.2016;
    по "строкам 130" и "140" - соответствующие суммовые показатели."
    Понятно, спасибо, хоть как то сложилось в голове) А по оплате можно раньше платить, чем срок оплаты? т.е в день выплаты, а не на след день при з/п?

  20. #830
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Аноним68 Посмотреть сообщение
    Понятно, спасибо, хоть как то сложилось в голове) А по оплате можно раньше платить, чем срок оплаты? т.е в день выплаты, а не на след день при з/п?
    можно, главное не позднее срока в строке 120

  21. #831
    Аноним68
    Гость
    Еще, подскажите, удостовериться, при увольнении сотрудника, выплачивается и компенсация и з/п за несколько дней месяца, например 18.03.2016 увольнение.
    значит
    100 - 18.03.2016
    110 - 18.03.2016
    120- 18.03.2016 (или 31.03.16 или 19.03.16)?

  22. #832
    Клерк
    Регистрация
    16.09.2010
    Сообщений
    240
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Не так. При выплате больничного 26.02 с него должен быть удержан налог 1300 (если нет вычетов) и уплачен до конца февраля.
    100 26.02.16 130 10 000
    110 26.02.16 140 1300
    120 29.02.16
    А с зарплаты остаток дохода 20000 и остаток налога.
    Так точно быть не может. Поскольку вычет есть, в размере 14800. С бл не начисляется и не удерживается НДФЛ, следовательно уплатить его до 29.02 не реально. Т.к. Ндфл будет исчислен только 29.02, в момент общего расчета зп за февраль.

  23. #833
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от Аноним68 Посмотреть сообщение
    при увольнении сотрудника, выплачивается и компенсация и з/п за несколько дней месяца, например 18.03.2016 увольнение.
    значит
    100 - 18.03.2016
    110 - 18.03.2016
    120- 19.03.16
    это

  24. #834
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от кубик Посмотреть сообщение
    Так точно быть не может. Поскольку вычет есть, в размере 14800.
    А с вычетом см. пост #795.

  25. #835
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от кубик Посмотреть сообщение
    Так точно быть не может. Поскольку вычет есть, в размере 14800. С бл не начисляется и не удерживается НДФЛ, следовательно уплатить его до 29.02 не реально. Т.к. Ндфл будет исчислен только 29.02, в момент общего расчета зп за февраль.
    мне кажется в день выплаты б/л строчки 100-140 не заполняются, а в день выплаты з/пл за февраль остаток по з/п 20000 и остаток по ндфл. таким образом суммы начисленного б/л попадут только в 1 раздел 6 ндфл.

  26. #836
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    а в день выплаты з/пл за февраль остаток по з/п 20000
    ИМХО 16200, т.к. остается ещё вычет 4800 после больничного.

  27. #837
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    ИМХО 16200, т.к. остается ещё вычет 4800 после больничного.
    но ведь обычно в 130 строке указываем начисленный доход, вычеты только в 1 разделе фигурируют, нет?

  28. #838
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    у меня тоже непростой вопрос, я уже писала, что из-за недостатка денег выплачиваем з/п по частям и раньше при выплате пол з/пл перечисляла ровно половину ндфл, начиная с з/п за январь я это делать перестала, но так таким образом была выплачена декабрьская з/п в январе, и если надо будет показывать выплаты зарплаты за декабрь, осуществленные в январе во 2 разделе, то как мне заполнить 130 строчку? поделить фонд начисленной з/п за декабрь за минусом отпусков, больничных и кно пополам?

  29. #839
    Аноним68
    Гость
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    это
    Солнышко 2006, спасибо за ответ!

  30. #840
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Солнышко 2006 Посмотреть сообщение
    как мне заполнить 130 строчку?
    Солнышко 2006, давайте попробуем вместе рассмотреть хронологию начисления-удержания-уплаты НДФЛ, этого триединого монстра.
    Начисление НДФЛ производится по новым требованиям НК РФ (ст. 226 п.3) на каждую дату фактического получения дохода (ст. 223). Причём, нарастающим итогом со всех доходов по ставке за год за минусом уже удержанного ранее. Образуется НДФЛ к удержанию.
    Удерживаться начисленная сумма должна непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (ст. 226 п.4). Всё. Никаких делений НДФЛ по пропорциям относительно выплат дохода или видов дохода для этой ставки. До этого года было ограничение удержания 50% от выплачиваемого дохода, в этом году, похоже, оно осталось только для налога с натурдохода и матвыгоды.
    Поэтому, получается, при любой выплате должен быть удержан (и уплачен) весь ранее начисленный налог. Причём, необязательно именно из данного вида дохода, а в т.ч. и из доходов, которые ещё даже не выплачивались, но дата получения которых уже наступила.
    Вот в таком ключе ИМХО и должен заполняться 2 раздел 6-НДФЛ.

Страница 28 из 354 ПерваяПервая ... 182425262728293031323878128 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)