×
Страница 282 из 354 ПерваяПервая ... 182232272278279280281282283284285286292332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,431 по 8,460 из 10620

Тема: 6-НДФЛ

  1. #8431
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Clipsa Посмотреть сообщение
    Если это нельзя назвать з\пл, то как это можно назвать ?
    а какая Вам разница, как это называть? от того, что Вы придумаете этому название, нарушение законодательства никуда не денется
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  2. #8432
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2012
    Сообщений
    253
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Вообще-то аванс есть предварительный платёж по сделке (договору) до окончательного расчёта, до фактического исполнения предмета договора и это понятие в законодательстве не определено, а используется как обычай делового оборота. Причём, размер авансирования может быть и 100%, напр., полная предоплата сделки при поставках. По зарплате окончательный расчёт производится на последний день каждого месяца как в бухгалтерском, так и в налоговом учёте. Поэтому авансом будет всё, что уплатили за текущий месяц до его окончания (последнего дня), когда становится известен состав начислений за полный календарный месяц.
    Тогда что будет в нашем случае окончательным расчетом ?

  3. #8433
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2012
    Сообщений
    253
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    так надо минимум два раза в месяц платить
    Я знаю, что надо.
    Но ситуация вот такая.
    Мне просто непонятно, как ее оформить красиво в отчете...

  4. #8434
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Clipsa Посмотреть сообщение
    Я знаю, что надо.
    Но ситуация вот такая.
    Мне просто непонятно, как ее оформить красиво в отчете...
    насчёт красиво не знаю, а как правильно - в посте #8423

  5. #8435
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Clipsa Посмотреть сообщение
    Тогда что будет в нашем случае окончательным расчетом ?
    ТО, что написано в НК РФ в ст. 223 по поводу получения дохода в виде зарплаты:
    2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
    Уж в который раз твержу в этой теме: пока не наступила дата фактического получения дохода в соответствии с законодательством, доход не считается полученным, и исчислить НДФЛ с сумм выплат нельзя. Даже если рассчитать (не начислить, начислить можно только по окончании месяца) и не выплачивать работнику часть зарплаты, приходящуюся на налог, налогом эта часть не будет до наступления даты получения дохода. А выплаченная часть будет авансом в счёт заработной платы.

  6. #8436
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Clipsa Посмотреть сообщение
    Мне просто непонятно, как ее оформить красиво в отчете...
    вот "нравится" мне это: делаю черт знает как, но в отчетности хочу, чтобы все было, как надо
    Не показывайте тогда выплаты как з/п, покажите их как прочие:
    100 - дата реальной выплаты
    110 - она же
    120 - дата выплаты +1 день
    Тогда при камералке, авось, все и пройдет без замечаний, хотя Вы писАли, что и НДФЛ заранее перечисляете, что не есть хорошо. Подшаманьте тогда выплату под дату перечисления налога, т.е. от обратного. Но лично мне такое шаманство претит, потому как при выездной проверке все равно это шаманство вскроется.
    А вообще, я согласна полностью с тем, что написАл GSokolov.
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  7. #8437
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    потому как при выездной проверке все равно это шаманство вскроется
    ну выездная проверка далеко не всем светит

  8. #8438
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ну выездная проверка далеко не всем светит
    ну, если хочется сидеть, как на иголках, - Ваше право
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  9. #8439
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2012
    Сообщений
    253
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    вот "нравится" мне это: делаю черт знает как, но в отчетности хочу, чтобы все было, как надо
    Мне вот тоже нравится.

    Делаю черт знает как - вовсе не я.
    А я - просто спросила совета, как это оформить.

    Получается, я и показала их, как прочее.

    Раздел 2 я заполнила так:

    100 - 17.01.2017
    110 - 17.01.2017
    120 - 18.01.2017

    100 - 10.02.2017
    110 - 10.02.2017
    120 - 11.02.2017

    100 - 07.03.2017
    110 - 07.03.2017
    120 - 08.03.2017

  10. #8440
    Клерк
    Регистрация
    08.09.2004
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    3,194
    А почему в личном кабинете по НДФЛ одновременно и долг, и переплата показываются? В налоговой говорят правильную сумму, а в ЛК она разбита на долг и переплату. По операциям с бюджетом всё правильно начислено.

  11. #8441
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2016
    Сообщений
    30
    Добрый вечер!Подскажите,если уплата ндфл с отпускных должна быть 28/02/17 а уплатили на самом деле 1/03/17 грозит ли ст.123 нк?

  12. #8442
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Алиса25 Посмотреть сообщение
    грозит ли ст.123 нк?
    грозит, если выплатили отпускные в феврале
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  13. #8443
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2016
    Сообщений
    30
    отпускные выплатили в феврале

  14. #8444
    Аноним
    Гость
    Не нашла ответа в теме или искала плохо
    Подскажите, пожалуйста, как в 6-НДФЛ отразить компенсацию за задержку зарплаты? Она НДФЛ не облагается,не понимаю куда ее записать теперь

  15. #8445
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как в 6-НДФЛ отразить компенсацию за задержку зарплаты?
    никак.

  16. #8446
    Аноним
    Гость

    строка 070 в 6НДФЛ

    Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, в январе 2017 года доперечислили НДФЛ за ноябрь 2016г + пени.
    Надо-ли в строке 070 показывать этот удержанный налог?

  17. #8447
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в январе 2017 года доперечислили НДФЛ за ноябрь 2016г + пени.
    Опоздали с оплатой НДФЛ или что-то доначисляли работникам?

  18. #8448
    Аноним
    Гость
    и все-таки, что должно попадать в строку 070??? раньше включали все, что удержано начиная с начала года!!! теперь 1С включает все удержанное в 2017 году,включая за 2016 год!!! что делать-то?

  19. #8449
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Аноним, раньше был переходный год новых взносов с нуля без 2015 года... теперь же обычный ритм: всё, что удержано "в" 1-ом квартале - идёт в 070.

  20. #8450
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Аноним, раньше был переходный год новых взносов с нуля без 2015 года... теперь же обычный ритм: всё, что удержано "в" 1-ом квартале - идёт в 070.
    спасибо!!! дошло тоже наконец)

  21. #8451
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Опоздали с оплатой НДФЛ или что-то доначисляли работникам?
    лишние вычеты предоставили работнику

  22. #8452
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    лишние вычеты предоставили работнику
    показывали их в 6-НДФЛ за 4кв.2016?
    Доудержали НДФЛ сейчас или исправляли прошлый год прошлым годом?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  23. #8453
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2016
    Сообщений
    30
    Добрый день,подскажите как правильно в 6 ндфл отразить больничный выплаченный в апреле
    17/04/17
    17/04/17
    28/04/17 правильно срок перечисления я указываю?

  24. #8454
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Алиса25 Посмотреть сообщение
    6 ндфл отразить больничный выплаченный в апреле
    100- дата выплаты больничного
    110- дата выплаты больничного
    120 -02.05.17 ( т.к. 30,04 -выходной)
    130- сумма больничного
    140-ндфл

  25. #8455
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2016
    Сообщений
    30
    У кого уже есть положительный результат по 6 ндфл? Вы как 6 ндфл составляли по факту выплаты ндфл или по факту выплаты дохода?

  26. #8456
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Алиса25 Посмотреть сообщение
    по факту выплаты ндфл
    нет такого факта в 6-НДФЛ

    Согласно разъяснениям ФНС, коих немало, сведения в р.2 должны попадать по дате, указываемой в стр.120, т.е. по крайнему сроку перечисления НДФЛ. Соответственно, если срок уплаты выпадает на следующий квартал, то блок строк 100-140 должен быть отражен в расчете за следующий квартал, несмотря на то, что доход был выплачен в отчетном квартале.
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  27. #8457
    Аноним
    Гость
    1. Работник уволился 29.03.2017, выплатили и компенсацию за неиспользованный отпуск и пособие по временной нетрудоспособности
    Для кно и б/л будет один срок перечисления строка 120 - 30.03.2017?
    Или для б/л увольняющегося работника, как и для продолжающих работать работников строка 120 - последний день месяца, то есть 31.03.2017?
    Логично вроде 30.03.2017, раз взаимоотношения с работников все закончились, но оговорок на этот счет нет...
    2. В марте 2017г. уволился работник, у которого был авансом использованный отпуск, денежки мы удержали, сделали пересчет НДФЛ, но правда возврата отдельным п/п мы не делали, а произвели окончательную выплату с учетом всех удержаний/возвратов.
    Нужно ли указывать пересчитанный НДФЛ с возвращенных денег по отпуску в строке 090 - 612 руб., ну и соответственно 040 - 0
    070 - 612,00
    Либо можно скорректировать начисленный и удержанный налог с учетом начислений остальных работников, то есть показать начисленный (уже за минусом пересчитанного налога) и удержанный налог как равные?
    Заранее благодарю.

  28. #8458
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    показывали их в 6-НДФЛ за 4кв.2016?
    Доудержали НДФЛ сейчас или исправляли прошлый год прошлым годом?

    Да,сдавала корректирующий расчет

  29. #8459
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    Согласно разъяснениям ФНС, коих немало, сведения в р.2 должны попадать по дате, указываемой в стр.120, т.е. по крайнему сроку перечисления НДФЛ. Соответственно, если срок уплаты выпадает на следующий квартал, то блок строк 100-140 должен быть отражен в расчете за следующий квартал, несмотря на то, что доход был выплачен в отчетном квартале.
    обычно зарплату выплачиваем последним днём месяца
    в марте 2017 выплачивал тоже - 31.03. налог уплачен тоже 31.03
    2-й раздел заполнял так
    31.03
    31.03
    03.04

    и всё включал в ПЕРВЫЙ квартал
    по этой схеме и весь прошлый год указывал. и последний за 2016 год - тоже, хоть и дата в 120 строке 09.01.2017 стояла - всё равно включил последний блок в 4-й квартал 2016 года


    Цитата Сообщение от Алиса25 Посмотреть сообщение
    У кого уже есть положительный результат по 6 ндфл?
    все положительные
    пока без каких-либо требований что-либо уточнять

  30. #8460
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    всё включал в ПЕРВЫЙ квартал
    у нас некоторые ИФНС принимали такие 6-НДФЛ без проблем и без претензий, а некоторые - настоятельно требовали перенести такие блоки во 2-й квартал... Так что тут единого мнения нет...
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

Страница 282 из 354 ПерваяПервая ... 182232272278279280281282283284285286292332 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)