×
Страница 303 из 354 ПерваяПервая ... 203253293299300301302303304305306307313353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,061 по 9,090 из 10620

Тема: 6-НДФЛ

  1. #9061
    Натали Б Натали Б вне форума
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    От того, что работник не получил з/пл доход не перестает быть доходом
    А куда пишу не удержанный налог?
    Депонент не получен, НДФЛ не удержан, но висит на 68 счёте.
    В 6-НДФЛ во 2 часть не попадёт никогда.
    В 080 графу 6-НДФЛ?
    Тогда должна сдать 2-НДФЛ с указанием этой не удержанной суммы.
    Но человек-то доход не получил, а получится, что должен.
    Ничего не понимаю!!!
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  2. #9062
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    раз в год кому-то придется заплатить налоговому консультанту
    кхе... кхе... )))

  3. #9063
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Натали Б, думаю истина как всегда посередине. Если депонируете грязную полную начисленную сумму, то налог удержите и перечислите при выплате депонента. Если же депонируется уже только чистая сумма на руки, то налог надо сразу перечислить вместе со всеми, т.к. это и есть удержание НДФЛ в момент депонирования.

  4. #9064
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    раз в год кому-то придется заплатить налоговому консультанту
    В к/ф "Побег из Шоушенка" Дюфрейн получил синекурную должность библиотекаря за то, что каждый год заполнял тюремщикам их налоговые декларации по налогу на доходы )

  5. #9065
    Фактура Фактура вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    149
    Добрый день, подскажите пожалуйста, что-то я запуталась...
    ИП зарегистрирован в НИ по месту прописки в городе А.
    Деятельность и работники в городе Б. УСН.
    6-НДФЛ отправляем в НИ города Б с кодом "по месту осуществления деятельности". ОКТМО города Б.
    в 3 кв-ле, чтобы мы не расслаблялись, НИ города Б воссоединяется с НИ города А и становится единой, т.е. НИ Б = НИ А. Город Б отчитывается в НИ А, но ОКТМО в отчетах нужно указывать города Б.

    Я правильно хоть мыслю?
    6-НДФЛ мы отправляем теперь в НИ города А, по-прежнему код указываю "по месту осуществления деятельности" и ОКТМО указываю города Б? И налог оплачиваю с ОКТМО города Б?

  6. #9066
    tv06 tv06 вне форума
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    я бы этот вопрос задала в свою инспекцию

  7. #9067
    Фактура Фактура вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    149
    два разных инспектора дали два разных ответа... хочу правильный ответ

  8. #9068
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Фактура, золотое правило: по какому ОКТМО платите - по тому и налоговый расчёт.

  9. #9069
    tv06 tv06 вне форума
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,237
    пока все здесь, спрошу не по теме -извините

    декларация сдана 23.10, квитанция о дате отправки есть - ИФНС так и не ответила, сегодня последний день - стоит переживать? или нет?

  10. #9070
    Натали Б Натали Б вне форума
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Натали Б, думаю истина как всегда посередине. Если депонируете грязную полную начисленную сумму, то налог удержите и перечислите при выплате депонента. Если же депонируется уже только чистая сумма на руки, то налог надо сразу перечислить вместе со всеми, т.к. это и есть удержание НДФЛ в момент депонирования.
    Я сомневаюсь, что мне решать, какую сумму депонировать...
    По БУ я депонирую с 70 на 76 счёт начисленную зпл с учётом удержанного НДФЛ.
    Как я могу заставить 1С делать иначе?


    Да, и 1С нам не указ, должно быть ОПРЕДЕЛЕННОЕ мнение законодателя!
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  11. #9071
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Натали Б, а в культурной столице не в ходу банковские карточки?
    Шутка.

    В программе можно настроить что угодно )

  12. #9072
    Натали Б Натали Б вне форума
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Натали Б, а в культурной столице не в ходу банковские карточки?
    Шутка.
    В ходу. И депонентов не было давно.
    Но я хочу знать заранее, что и как делать, чтобы потом не решать проблему, которую можно предотвратить.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  13. #9073
    Фактура Фактура вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    149
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Фактура, золотое правило: по какому ОКТМО платите - по тому и налоговый расчёт.
    спасибо, ага, уже мне развеяло туман в голове, пока описывала ситуацию...


    зы: эт потому что у нас просто резкая движуха и сразу после отпуска фсс воссоединился, наоборот, в город Б из города А...слава Богу, ПФРы сидят неподвижно...

  14. #9074
    olinka250825 olinka250825 вне форума
    Клерк Аватар для olinka250825
    Регистрация
    09.12.2008
    Сообщений
    22
    Добрый день! подскажите пожалуйста блоки во 2 разделе можно объединить с одинаковыми датами
    100 13.09.2017 (аренда)
    110 13.09.2017
    120 14.09.2017
    100 13.09.2017 (дивиденды)
    110 13.09.2017
    120 14.09.2017

  15. #9075
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,378
    Цитата Сообщение от olinka250825 Посмотреть сообщение
    блоки во 2 разделе можно объединить с одинаковыми датами
    и не просто можно
    а так ннужно делать

  16. #9076
    olinka250825 olinka250825 вне форума
    Клерк Аватар для olinka250825
    Регистрация
    09.12.2008
    Сообщений
    22
    вот и я объединяю но что то сегодня сомневаться начала. Буду еще больше вам благодарна если подскажите в 1 разделе дивиденды включаю в стр 020, и потом выделяю в стр. 25? также и исчисленный налог в стр.040 и выделяю в стр. 045?

  17. #9077
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,378
    Цитата Сообщение от olinka250825 Посмотреть сообщение
    в 1 разделе дивиденды включаю в стр 020, и потом выделяю в стр. 25? также и исчисленный налог в стр.040 и выделяю в стр. 045?
    да
    строки 20 и 40 - общие
    из которых в 25 и 45 выделяются (со словами =в том числе= ) суммы касаемые дивидендов

  18. #9078
    olinka250825 olinka250825 вне форума
    Клерк Аватар для olinka250825
    Регистрация
    09.12.2008
    Сообщений
    22
    Arhimed0, очень-очень помогли, спасибо

  19. #9079
    Александрин Александрин вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Сообщений
    86
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    суммы касаемые дивидендов
    Обнаружила, что за 2 пред.квартала сдавала по дивидендам как-то коряво отчёт:
    стр100 - сумма полученных дивидендов за вычетом ндфл
    стр110 - сумма ндфл.
    Вот теперь думаю - в третьем отчёте так же написать и сдать, и в четвертом тоже, а потом ждать от налоговой письма об уточнениях, когда они по году картину увидят?
    Просто среди строк с дидивидендами там есть и строчки с зп и с отпускными, где в стр100 указана полная сумма полученного дохода, а в стр110, соответственно ндфл с учётом вычетов. Там, конечно, не получиться проверить путём умножения стр100 на ставку 13%, ведь вычеты у народа встречаютс. А с дивидендов вычеты не берут, т.е. по идее должно получиться: стр.100 х 13% + стр.110. А у меня не так.
    Подскажите, как быть-то...

  20. #9080
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,378
    Цитата Сообщение от Александрин Посмотреть сообщение
    Вот теперь думаю - в третьем отчёте так же написать и сдать, и в четвертом тоже, а потом ждать от налоговой письма об уточнениях, когда они по году картину увидят?
    лучше не ждать, а сразу подать уточнёнку
    ибо после сдачи 2-НДФЛ это вообще сразу видно будет: по дивидентам-то самостоятельный код дохода
    в строке 100 показывается сумма ДОХОДА, т.е. суммы ДО налообладения

  21. #9081
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Александрин Посмотреть сообщение
    стр100 - сумма полученных дивидендов за вычетом ндфл
    Наверно, всё-таки стр. 130 и 140?

    А в 25 строке дивиденды тоже за минусом НДФЛ?

  22. #9082
    Александрин Александрин вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Сообщений
    86
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    ибо после сдачи 2-НДФЛ это вообще сразу видно будет
    Так а чёж они аж два квартала этого у меня не замечали? Тьфу-тьфу-тьфу...

  23. #9083
    Александрин Александрин вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Сообщений
    86
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Наверно, всё-таки стр. 130 и 140?

    А в 25 строке дивиденды тоже за минусом НДФЛ?
    в стр 130 и 140 - вы правы, конечно.
    В том то и дело, что в 25 строке полная сумма до вычета ндфл. А во втором разделе и не видно, зп, отп иди дивиденды - просто суммы и всё. Может поэтому и проверить не могут?
    Как я прошляпила - не знаю. Понадеялась на 1С - проверка соотношений не показала, что это ошибка...

  24. #9084
    Arhimed0 Arhimed0 вне форума
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,378
    Цитата Сообщение от Александрин Посмотреть сообщение
    Так а чёж они аж два квартала этого у меня не замечали? Тьфу-тьфу-тьфу...
    так 2-НДФЛ после завершения года Вы сдадите

  25. #9085
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Александрин Посмотреть сообщение
    Так а чёж они аж два квартала этого у меня не замечали?
    Так им 2-й раздел больше нужен для контроля за своевременной уплатой.
    Да и по году будут сравнивать 25 строку с суммой доходов в 2-ндфл с кодом 1010 ( У АО с приложением декларации по прибыли).

  26. #9086
    Александрин Александрин вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Сообщений
    86
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Так им 2-й раздел больше нужен для контроля за своевременной уплатой.
    Точно. Поэтому и крою отчет так, чтобы суммы и числа в отчете с датами наших проплат совпадали - не ошибиться бы...
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Да и по году будут сравнивать 25 строку с суммой доходов в 2-ндфл с кодом
    А, вот наверное, почему... Точно. Тогда буду аккуратно заполнять годовую 2ндфл - чтобы всё совпало.

    Спасибо!

  27. #9087
    Аноним
    Гость
    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста,как правильно отразить в 6-НДФЛ следующее:
    В июле сотруднику была начислена и выплачена з/п 31.07.2017, на следующий день нашли ошибки в табеле учета рабочего времени, провели сторно и пересчитали з/п за июль в августе.
    Правильно ли я отражаю данную операцию в 6-НДФЛ?
    стр. 100 01.08.2017 стр. 130 13333,33
    стр. 110 01.08.2017 стр. 140 1733
    стр. 120 02.08.2017


    Спасибо.

  28. #9088
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,848
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Правильно ли я отражаю данную операцию в 6-НДФЛ?
    чтобы понять, правильно или нет, надо все цифры и даты знать, иначе непонятно, что за суммы в примере и правильно ли даты указаны.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  29. #9089
    GSokolov GSokolov вне форума
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    стр. 100 01.08.2017
    Не может дата получения дохода по зарплате приходиться на 1 августа. Она может быть или 31.07 или 31.08.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    стр. 110 01.08.2017
    Если зарплата выплачена 1 августа, то верно, иначе нет.

    В строках раздела 2 отражается не сам перерасчёт, а полученный доход в виде зарплаты за каждый месяц и удержанный налог с него.

  30. #9090
    Kira_Musa Kira_Musa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Добрый день!

    Подскажите по такой ситуации, пожалуйста. Компания долго не выплачивала зп из-за фин трудностей. Разом выплатила зп 01 сентября 2017 за ноябрь 2016-август 2017 г. Но НДФЛ был оплачен с нарушением срока только уже 04 ОКТЯБРЯ 2017 г, т.е. в другом периоде. В 1 разделе я отражаю всю начисленную зарплату за 2017 г. и удержанный налог? Как надо это отразить во 2 разделе в 6-НДФЛ и в каком периоде, за 9 мес или уже за год?

    например за ноябрь 2016 г
    стр 100 30.11.16
    стр 110 01.09.17
    стр 120 02.09.17 или 04.10.17??

    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Kira_Musa; 30.10.2017 в 00:50. Причина: опечатка

Страница 303 из 354 ПерваяПервая ... 203253293299300301302303304305306307313353 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)