Добрый день. Помогите, а то запуталась совсем. Сдали декларацию по НДС за 3 квартал. И после сдачи уже обнаружили, что в одном из полученном счет-фактуре за сентябрь неправильно внесли сумму в программу. Допустим, сумма по счет-фактуре 6000р, а внесли 8000р. Следовательно, заявили вычет больше, чем положено, при проверке декларации не сойдутся с поставщиком. Как теперь сделать уточненную декларацию? Никогда их не делала и сомневаюсь.
Я так понимаю, чтобы исправить ошибку в 3 квартале мне теперь надо зарегистрировать в дополнительном листе 3 квартала счет-фактуру с "- 8000р", а потом заново счет-фактуру на 6000р тоже в дополнительном листе 3 квартала? Сформировать заново книгу покупок 3 квартала и сделать на ее основе уточненную декларацию за 3 квартал? сумма ндс к вычету будет меньше, я доплачу налог и пени и отправлю уточненку. Так?
Или доп.листы должны быть разных кварталов? А то я кое-где читала и нашла другое мнение, что с минусом надо счет-фактуру регистрировать в доплисте 3 квартала, а с плюсом уже в 4 квартале....Какое мнение правильное?
Или можно третий вариант - просто исправить сумму в программе, переформировать книгу покупок 3 квартала и сделать заново всю декларацию, уточненную? Доплатить налог и пени и отправить уточненку?

Ответить с цитированием