×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246

    отражение НДС в книги покупок

    Добрый день.
    Разъясните мне пожалуйста вот такой вопрос.
    Мне поставщик выставил товарную накладную на товар и доставку + одну счет фактуру на это общая сумма 15 000р.
    Я у себя приходую товар на 41 счет (документ поступление товара) - 10 000р. и соответственно доставку на 20 счет (документ услуга сторонней организации) - 5 000р. НДС к вычету весь хочу принять сразу в момент получения товара.

    Дальше я формирую декларацию по НДС и там в книги покупок эти две операции у меня отражаются двумя строчками соответственно на а номер и дата
    10 000 (НДС -1525,42)
    5 000 (НДС - 762,71),
    и № счет фактуры ставится один и то же в этих строчках.

    Мне в налоговой говорят что это не правильно и нужно поставить все одной строкой на общую сумму 15 000 ( НДС 2288,13) я это физически сделать в программе не мог, им объясняю Мне тогда предлагаю, сделать по другому , двумя строками, но вот каким странным способом, указать полную стоимость покупок , но НДС при этом показать частично.
    15 000 (НДС -1525,42)
    15 000 (НДС - 762,71), при этом опять же №счет фактуры ставится один и то же . Говорят что это верно, и что когда мы зачитываем НДС частично по одной и той же счет фактуре но в разных кварталах именно так и нужно делать.
    Насколько верен такой способ заполнения книги покупок.
    Заранее спасибо за ответ.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,884
    Цитата Сообщение от Машуша7 Посмотреть сообщение
    Мне в налоговой говорят что это не правильно и нужно поставить все одной строкой на общую сумму 15 000
    Правильно говорят

    Цитата Сообщение от Машуша7 Посмотреть сообщение
    я это физически сделать в программе не мог
    Программа какая?

  3. Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    Я понимаю что правильно на полную сумму 15000.
    у меня 1С7, причем когда формируешь просто к. покупок, там есть галочка сворачивать по номерам м датам с.ф., а вот в самой декларации книга развернуто показывает записи и поправить там нельзя практически нечего. Поправить могу уже непосредственно в сформированном файле руками, но это долго и неудобно, тем более у меня много таких операций.

    Меня интересует второй вариант предложенный налоговой на сколько верный. и действительно ли так отражают частичный зачет ндс.

  4. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,884
    Цитата Сообщение от Машуша7 Посмотреть сообщение
    Меня интересует второй вариант предложенный налоговой на сколько верный. и действительно ли так отражают частичный зачет ндс.
    ИМХО странный вариант

    Цитата Сообщение от Машуша7 Посмотреть сообщение
    у меня 1С7
    Переходите на 8, она автоматом одной строкой отражает сч-ф с одинаковым номером. Кроме того, там в одном доке прихода можно забить как товары, так и услуги.
    В 7.7, если память мне не изменяет, не обязательно забивать сч-ф в доке поствпления товаров или в доках общего назначения (поступление услуг). Оставьте эти поля пустыми. А сч-ф забейте в журнале "счета-фактуры полученные"

  5. Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    Спасибо, а частичный зачет ндс вы как отражаете?

  6. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Машуша7 Посмотреть сообщение
    соответственно доставку на 20 счет
    А почему на 20-ый?

  7. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,884
    Цитата Сообщение от Машуша7 Посмотреть сообщение
    а частичный зачет ндс вы как отражаете?
    На практике не сталкивалась с частичным зачетом по одной сч-ф.
    Если мне нужно убрать вычет, я перекидываю на другой квартал какую-то сч-ф, подходящую мне по сумме. Просто меняю в ней дату отражения в книге покупок.
    Но на форуме обсуждался алгоритм частичного отражения НДС по одной сч-ф в программе 8.3. Я не вникала в это, потому что нет пока такой потребности.

  8. Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    gnews, товары приобретались для конкретного клиента, соответственно и доставку ему в расходы спишу.

  9. Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    бух2007, спасибо

  10. Клерк
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от Машуша7 Посмотреть сообщение
    Спасибо, а частичный зачет ндс вы как отражаете?
    В 1С 8.3 настроена так что при частичном зачете с/ф отражается полная сумма с НДС (первоначальная по с/ф). Это касается так же и с/ф на аванс. Налоговая на семинарах так же обращала на это внимание в начале года. Но тогда в 1с это еще не было реализовано, теперь все ок. Частичным вычетом пользуемся уже несколько лет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)