Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, корректны ли следующие проводки по приобретённым авиабилетам?
Д71 К51
Д60 К 71
Д26 К60
Какими документами сформировать проводку Д60 К71?
Спасибо
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, корректны ли следующие проводки по приобретённым авиабилетам?
Д71 К51
Д60 К 71
Д26 К60
Какими документами сформировать проводку Д60 К71?
Спасибо



Это попытки закрыть 71 счёт.
Как закрыть 71 счёт если сотруднику перечислили деньги после приобретения а/б?



проще "прочее"
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©



вкладку "оплата" удобно использовать, когда момент оплаты и момент получения ТРУ не совпадает, либо документ на приход ТРУ вносится в программу другим работником бухгалтерии, например, товар получили 01.01.15, а оплатили через подотчетное лицо 06.11.15. Либо если нужно отслеживать расчеты с данным контрагентом.
Если дата получения ТРУ и оплаты совпадает, и учет по контрагенту не нужен, то проще использовать вкладку "прочее". Я билеты и все командировочные расходы провожу именно через прочее, в т.ч. и счета-фактуры по билетам.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)