Здравствуйте!
Был ошибочно введен счет-фактура в книгу покупок, пришло требование на исправление ошибки. Как следствие, НДС должен увеличиться. Недавно поступили счет-фактуры, датированные прошлым кварталом, но они не были приняты к вычету. Могу ли я сейчас сдать уточненную декларацию по НДС, в которой бы добавила новые счета-фактуры и аннулировала ту запись? Цель - оставить сумму к оплате НДС без изменений/с небольшими изменениями с учетом аннулирования счета-фактуры.



Спасибо!