×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним12364
    Гость

    Уточнение НДС

    Здравствуйте!
    Был ошибочно введен счет-фактура в книгу покупок, пришло требование на исправление ошибки. Как следствие, НДС должен увеличиться. Недавно поступили счет-фактуры, датированные прошлым кварталом, но они не были приняты к вычету. Могу ли я сейчас сдать уточненную декларацию по НДС, в которой бы добавила новые счета-фактуры и аннулировала ту запись? Цель - оставить сумму к оплате НДС без изменений/с небольшими изменениями с учетом аннулирования счета-фактуры.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним12364 Посмотреть сообщение
    Могу ли я
    Ну а кто же может запретить Вам это сделать?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним12364
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Ну а кто же может запретить Вам это сделать?
    Мало ли Спасибо!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2011
    Сообщений
    47
    Подскажите пожалуйста, нужно подать уточненку по НДС за 3 квартал 2015 - внести исправления в книгу продаж и покупок. Как правильно в 1 С 8,2 сформировать уточненку? Нужно формировать доплисты или можно провести опаздавшие входящие документы 3 кварталом , а по реализации -удалить не принятые заказчиком работы и переформировать книгу продаж? Я уже провела по такому принципу,создала корректирующую декларацию, но пр проверке контрольных соотношений выдает ошибки ,что соотношение не выполнено - одна из ошибок - проверка приложения 1 к разделу 8. Или не обращать внимание?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)