×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    ПошелВбухгалтерскую ПошелВбухгалтерскую вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859

    Вопрос Исправление ошибок текущего года

    Добрый день коллеги,

    провел ревизию первички за 2й и 3й кв-л (в этих кв-лах работал аутсорсер) и нашел такие ошибки:

    во 2м кв-ле по поставщику ООО "Л" проведено 200тыр., а документы на 100тыр. (НДС в том числе принят к вычету с 200тыр, а не со 100)

    в 3м кв-ле есть задвоенное поступление тоже на круглую сумму...


    3й кв-л сдал я, но по контрагенту, с задвоенной записью о поступлении тмц есть акт сверки, поэтому предположить задвоенную операцию - не было ни оснований, ни времени, что бы перерыть всю первичку по ним.


    Что сейчас делать? в Бух.учете корректирую 4м кв-лом, а по 2му и 3му кв-лу уточненки по прибыли и по НДС подавать за каждый кв-л?


    П.с - прибыль по-всякому получается к доплате, НДС есть чем "уменьшить", есть сч-фактуры, которые дошли к нам уже в 4м кв-ле за 3й. Эти сч-ф могу ведь включить в уточненку, дабы НДС к уплате уменьшить?

    ...ситуация конечно жесть...

    спасибо!
    Поделиться с друзьями
    От теории к практике. От практики к теории.

  2. #2
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    во 2м кв-ле по поставщику ООО "Л" проведено 200тыр., а документы на 100тыр. (НДС в том числе принят к вычету с 200тыр, а не со 100)
    А что в книге покупок? Может Вы просто не все документы нашли.

    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    по контрагенту, с задвоенной записью о поступлении тмц есть акт сверки, поэтому предположить задвоенную операцию - не было ни оснований, ни времени
    Тогда с чего взяли, что запись задвоена, если у них в акте сверки то же самое, что и у вас в 1С?


    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    в Бух.учете корректирую 4м кв-лом, а по 2му и 3му кв-лу уточненки по прибыли и по НДС подавать за каждый кв-л?
    Уточненки надо. Но корректировать в 4 кв БУ я бы не стала. Исправила бы все задним числом в 1С.

    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    Эти сч-ф могу ведь включить в уточненку, дабы НДС к уплате уменьшить?
    да

  3. #3
    ПошелВбухгалтерскую ПошелВбухгалтерскую вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Тогда с чего взяли, что запись задвоена, если у них в акте сверки то же самое, что и у вас в 1С?
    обе записи с реквизитам одного и того же документа. в акте, выставленном нами не заполнена их сторона, они подписали наши данные, в своей половине акта не указаны хотя бы даже обороты за период...

    п.с - все бы ничего, конечно, если бы не текущий кризис платежеспособности... только это "напрягает"
    От теории к практике. От практики к теории.

  4. #4
    ПошелВбухгалтерскую ПошелВбухгалтерскую вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А что в книге покупок? Может Вы просто не все документы нашли.
    документ был всего 1 с этим номером. аутсорсеры сделали запись на основании копии, а поставщик реально отгрузил в 2 раза меньше и документы естественно переделал, но и переделал их за 2 дня до сдачи НДС, как окозалось, поэтому оригиналы в бухгалтерию не попали, а пришли только сейчас...уже в 4м кв-ле !
    От теории к практике. От практики к теории.

  5. #5
    ПошелВбухгалтерскую ПошелВбухгалтерскую вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Но корректировать в 4 кв БУ я бы не стала. Исправила бы все задним числом в 1С.
    почему?
    От теории к практике. От практики к теории.

  6. #6
    ann67 ann67 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Сообщений
    277
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    почему?
    Потому что картина красивее; баланс никуда ещё не предъявлялся, не утверждался, что вы там когда именно внесли никто не знает, так почему просто правильно не написать в нужном квартале вместо внесения исправлений в другом?

  7. #7
    ПошелВбухгалтерскую ПошелВбухгалтерскую вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от ann67 Посмотреть сообщение
    баланс никуда ещё не предъявлялся
    это то да...но для расчета налога на прибыль придется в 1С перепроводить все доки и перезакрывать месяцы...боюсь уплывет налоговый учет не соберу потом...а так проведу корректировки в 4м кв-ле и уже в сами декларациях в соотв-х строках уменьшу...как то так (мои предположения)
    От теории к практике. От практики к теории.

  8. #8
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Я бы все сторнировала (излишние приходы) в 4 квартале. Уточненки по прибыли не сдавала бы. Оформите все изменения по "результатам инвентаризации". Мы, обычно так и делаем. Начинаем инвентаризировать все доки заранее (перед годовой).Возникают ошибки, но в основном по документам услуг. С МПЗ сложнее. Предполагается, что ведется складской учет (а как у Вас??). Необходимо будет оформить весь пакет по результатам инвентаризации (приказ, ведомости и т.д. и т.п.). Тогда и будет соответствие. Почитайте на форуме темы "опоздавшие документы". Это по такому же принципу. Мы никогда не влезаем в предыдущие квартала, все документы проводим по "дате поступления", а Вашем случае , по факту обнаружения ошибки. Оцените стоимость такой ошибки (признание существенной или нет).

  9. #9
    МиссисХХХ МиссисХХХ вне форума
    Бугагагалтер Аватар для МиссисХХХ
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    1,450
    Будьте добры, подскажите, сентябрьские документы пришли в ноябре. Можно в программе их и провести ноябрем, но указать внутри документов даты сентябрьские, чтобы в книге покупок правильно прошло, а прибыль годом будет скорректирована. Или все таки сентябрь открывать и сентябрем вводить?

  10. #10
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    МиссисХХХ, можете и так, и этак. Почитайте внимательно ответы с форума. Решение принимаете только Вы, в соответствии с Положением о документообороте на предприятии.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)