Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом.
Поставщик поставил нам товар. Мы отприходовали его 06.10.15г, оплатили также 06.10.15г. Доставляла нам этот товар сторонняя транспортная организация, за 27 000 руб ( на что имеется оплаченный Акт выполненных работ по доставке) . Товар оказался качественным, но не той фракции. Мы написали письмо о возврате им товара, а нам денег, а также о возмещении нам транспортных расходов. Деньги нам вернули за товар и за транспортные расходы, товар мы тоже им вернули (сделали накладную и сч/фактуру). Подскажите, как выставить поставщику возмещение транспортных расходов (какой документ, какие проводки у нас,)? Отражать ли НДС по транспортным расходам в книге покупок, а потом в книге продаж?


Ответить с цитированием
