×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк
    Регистрация
    23.02.2015
    Сообщений
    12

    Списание материалов

    Добрый день!Коллеги подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру .Взяла вести компанию общепит(кафе) там сменился учредитель и остатки материалов на складе нужно списать они не нужны как это правильно сделать ?какими документами (приказ инв опись)в таком случаи как правильно составить приказ и инв опись сам текст приказа какой должен быть на основании чего их нужно списать,и какие будут проводки?Также учредитель забрал алкоголь каким документам его передать ?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,669
    "Не нужны" - это не основание для списания. Уничтожать будете или что?
    Цитата Сообщение от Снежана2015 Посмотреть сообщение
    Также учредитель забрал алкоголь каким документам его передать ?
    "Забрал" в смысле себе лично?

  3. Клерк
    Регистрация
    23.02.2015
    Сообщений
    12
    Да не основание поэтому не знаю что с этим делать как грамотно их списать в производстве они использоваться не будут?Забрал по договорённости со старым учредителем как оформить без последствий подскажите пожалуйста

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,669
    Если материалы реально есть в наличии, то никуда их не надо списывать, пока не будет принято решение, что с ними делать.
    Что касается присвоенного учредителем, так надо бы выяснить, что это было (дарение, продажа).

  5. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Снежана2015, по алкоголю нынче строгий учет и отчетность. Просто так его списать никуда нельзя

  6. Татьяна- Васильевна
    Гость
    Издательство "Главная книга", 04.12.2015КАК ОФОРМИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ? Если коротко (приказ, опись, сличительная ведомость)
    Все, что не относится в затраты, списывается только в БУ!
    Дарим учредителю (не работнику) МПЗ - Д91 К75, Д75 К68, Д75 К 41 (10,43)
    Дарим работнику МПЗ - проводки, вместо сч.75, сч.70, приказ руководителя с приложением ведомости выданных подарков,

  7. Клерк
    Регистрация
    23.02.2015
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Издательство "Главная книга", 04.12.2015КАК ОФОРМИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ? Если коротко (приказ, опись, сличительная ведомость)
    Все, что не относится в затраты, списывается только в БУ!
    Дарим учредителю (не работнику) МПЗ - Д91 К75, Д75 К68, Д75 К 41 (10,43)
    Дарим работнику МПЗ - проводки, вместо сч.75, сч.70, приказ руководителя с приложением ведомости выданных подарков,
    как оказалось что старый учредитель он же и ген директор (официально уволился 31.10.2015) забрал весь остаток продуктов и алкоголя со склада и оставил его пустым, имеет ли он право так делать ,я так понимаю ,что брался баланс за 9 месяцев но там другие данные тк потом прошел октябрь и часть ноября ?новый учредитель он же и ген директор(вступил в должность 12.11.2015г) сначала должен издать приказ о проведении инвентаризации ,а потом передать весь забранный им(старым собственником) остаток? на основании какого документа?и в какие даты должна быть проведена инвентаризация и издан приказ о её проведении ,если есть возможность кинуть ссылки с образцами на составление подобных документов,пожалуйста?

  8. Клерк
    Регистрация
    23.02.2015
    Сообщений
    12
    компания на УСН 15%,какие налоги и кто должен уплатить с забранных материалов, подскажите, пожалуйста?

  9. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Тут два варианта - либо это кража (хищение), либо реализация (дарение).

    Цитата Сообщение от Снежана2015 Посмотреть сообщение
    какие налоги и кто должен уплатить с забранных материалов
    если организация согласна признать это дарением, то организация платит налоги с реализации, а директор - с подарка (вся сумма за минусом 4000).

    Цитата Сообщение от Снежана2015 Посмотреть сообщение
    я так понимаю ,что брался баланс за 9 месяцев но там другие данные тк потом прошел октябрь и часть ноября ?
    непонятно, чего это Вы сказали.
    Вообще инвентаризацию надо проводить на момент обнаружения недостачи. Т.е. если он
    Цитата Сообщение от Снежана2015 Посмотреть сообщение
    уволился 31.10.2015
    , а все пришли на работу 01.11.15, а там пустые полки, то надо делать инвентаризацию на 01.11.15.
    Но это время уже давно упущено, и результаты в принципе не могут быть признаны достоверными.


    Цитата Сообщение от Снежана2015 Посмотреть сообщение
    ссылки с образцами на составление подобных документов
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПРИКАЗ
    от 13 июня 1995 г. N 49
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
    ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. Татьяна- Васильевна
    Гость
    Директор может делать все, что хочет))), единственно, что он забывает сообщить сотрудникам об этом ((((. Поэтому, что случилось, то случилась, стараемся исправить ситуацию:
    1. Решаем, будем проводим инвентаризацию по факту или ....., оставляем опись по состоянию на 31.10.2015, на дату вступления в должность нового ГД 12.11.2015 ( в зависимости от того, кто будет ставить подписи в документах) или на фактическую дату инвентаризации (допустим 10.12.2015) +рекомендую , составить опись всех переданных документов;
    2. Решаем, что будет с недостачами (договор дарения, реализация, бой и т.д.). В зависимости, от принятого решения ГД, составляем документы.
    3. Образцы всех документов можно найти в интернете, см. пост выше;

  11. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    все пришли на работу 01.11.15, а там пустые полки, то надо делать инвентаризацию на 01.11.15.
    +1

    Снежана2015, долю экс-учредителю выплатили?

  12. Клерк Аватар для step7707
    Регистрация
    18.06.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    83
    Добрый день! В ООО совершена кража ТМЦ, часть из них числится на забалансе. Проведена инвентаризация. Заявлено в полицию. Виновные пока не установлены. В какой момент можно списать ТМЦ с забаланса - сразу или до появления оснований на списание?

  13. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от step7707 Посмотреть сообщение
    В какой момент можно списать ТМЦ с забаланса
    не регламентировано и ни на что не влияет. Но, имхо, пока разборки с органами не закончены - пусть лучше будут не списаны, они нюансов не поймут, а доказательство принадлежности могут потребовать.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)