Здравствуйте, первый раз сталкиваюсь, прошу помощи у более опытных коллег . ООО на ОСНО принимало участие в форуме, правильно ли я распределила расходы на рекламу и представительские расходы?
на рекламу, полностью на уменьшение прибыли:
1) Оплата стенда , оформление стенда
2) Проведение фотосьемки
3) Промостойка Р2 с мини дверцами и замком +Сумка для промостойки
4) Визитки и листовки
5) Папки
6) Ключница с логотипом
7) Визитница с логотипом
8) Буклеты с логотипом , Листовки, Лифлеты, Миникаталоги,
9) Ручка с нанес.лого
10) Туба картонная
представительские расходы:
1) такси
2) официальный ужин ген.директора с контрагентом
3) буфетное обслуживание (напитки, спиртное, сухофрукты, печенье, чай, кофе)
Все то, что составляет 4% за счет прибыли, все , что сверху - на неуменьшаемые расходы. И с суммы неуменьшаемых расходов необходимо выделить НДС и списать также на 91 непринимаемые, если была закупка в одном квартале с мероприятием, и восстановить НДС , если закупка была ранее проведенного мероприятия, так?



