×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887

    Внереализационный доход или доход по обычным видам деятельности

    Добрый день. ООО на ОСНО провело мероприятие - там была презентация программных решений, связанных с основной деятельностью организации, рассказ о компании и прочее - директор сказал выставить счет на участие в мероприятии. Почитала НК - НДС не возникает, а вот куда доход отнести - на обычный вид деятельности или на 91 счет?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Тоня; 18.12.2015 в 16:09.

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Т.е. вы кому-то оказали эту услугу? Почему НДС не возникает?

  3. Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887
    Потому что вот на вашем же ресурсе инфа http://www.klerk.ru/buh/articles/337941/

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    lightmaker-girl, какая связь безвозмездного питания и:
    Цитата Сообщение от lightmaker-girl Посмотреть сообщение
    директор сказал выставить счет на участие в мероприятии

  5. Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887
    Корпоративное мероприятие - там распределение времени - 1 час презентация - остальное - спортивное мероприятие+банкет. Моя логика меня склонила, что нет здесь НДС , я не права?
    Последний раз редактировалось lightmaker-girl; 18.12.2015 в 15:03.

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    lightmaker-girl, вы кому счет собрались выставлять и за что?

  7. Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    lightmaker-girl, вы кому счет собрались выставлять и за что?
    Представителю другой компании с формулировкой " Плата за участие в мероприятии "

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Ну так нет никаких оснований эту плату за учатие НДС не облагать. И для вас это, вероятно, доход от обычных видов деятельности, т.е. через 90 счет.
    Если бы вы просто так покормили другую организацию, то да, НДС с безвозмезной передачи им еды и прочего, начислять не надо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)