Наша компания (цедент) продала долг нашего покупателя перед нами нашему поставщику (цессионарий) по цене долга и цессионарий зачел нам наш долг перед собой. ( у них какие-то отношения между собой). Все суммы совпадают.
Я сделала проводки:
Д76 К91.1- 4000
Д91.2 К62-4000
Д60 К76-4000.
Правильно?Или уже что-то изменилось?
Должен ли быть начислен НДС на эту реализацию долга? Весь НДС при первичной реализации товаров был начислен по ставке 10%. Правильно ли я считаю, что эта реализация НДС не облагается?(правда, не могу объяснить по какой статье НК....) и нужно ли выписывать сч-ф?


Или уже что-то изменилось?
Ответить с цитированием
С остальным вроде разобралась