×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434

    продажа долга по договору уступки права требования

    Наша компания (цедент) продала долг нашего покупателя перед нами нашему поставщику (цессионарий) по цене долга и цессионарий зачел нам наш долг перед собой. ( у них какие-то отношения между собой). Все суммы совпадают.
    Я сделала проводки:
    Д76 К91.1- 4000
    Д91.2 К62-4000
    Д60 К76-4000.
    Правильно? Или уже что-то изменилось?
    Должен ли быть начислен НДС на эту реализацию долга? Весь НДС при первичной реализации товаров был начислен по ставке 10%. Правильно ли я считаю, что эта реализация НДС не облагается? (правда, не могу объяснить по какой статье НК....) и нужно ли выписывать сч-ф?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось saigak; 24.12.2015 в 18:40.
    Почему-то я Вам верю...

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Наша компания (цедент) продала долг нашего покупателя перед нами нашему поставщику (цессионарий) по цене долга и цессионарий зачел нам наш долг перед собой. ( у них какие-то отношения между собой). Все суммы совпадают.
    Я сделала проводки:
    Д76 К91.1- 4000
    Д91.2 К62-4000
    Д60 К76-4000.
    Правильно? Или уже что-то изменилось?
    Должен ли быть начислен НДС на эту реализацию долга? Весь НДС при первичной реализации товаров был начислен по ставке 10%. Правильно ли я считаю, что эта реализация НДС не облагается? (правда, не могу объяснить по какой статье НК....) и нужно ли выписывать сч-ф?
    если продали без прибыли, значит НД/С не начисляется. ничего выписывать не нужно. были темы похожие неделю назад где то.

  3. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если продали без прибыли, значит НД/С не начисляется.
    согласна

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ничего выписывать не нужно.
    вот тут есть сомнения....

    "правила, установленные Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года: в графе 5 — стоимость всего количества (объема) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога на добавленную стоимость. В случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 и 5.1 статьи 154 ипунктами 1 — 4 статьи 155 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается налоговая база, определенная в порядке, установленном пунктами 3, 4 и 5.1 статьи 154 и пунктами 1 — 4 статьи 155 Налогового кодекса Российской Федерации. Если налоговая база отсутствует, ставиться прочерк."


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    были темы похожие неделю назад где то.
    не подскажете где? не могу найти...
    Почему-то я Вам верю...

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    согласна


    вот тут есть сомнения....

    "правила, установленные Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года: в графе 5 — стоимость всего количества (объема) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога на добавленную стоимость. В случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 и 5.1 статьи 154 ипунктами 1 — 4 статьи 155 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается налоговая база, определенная в порядке, установленном пунктами 3, 4 и 5.1 статьи 154 и пунктами 1 — 4 статьи 155 Налогового кодекса Российской Федерации. Если налоговая база отсутствует, ставиться прочерк."



    не подскажете где? не могу найти...
    счет фактура налоговый документ, зачем она нужна, если там ни к вычету, ни к уплате нет НДС?

  5. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    счет фактура налоговый документ, зачем она нужна, если там ни к вычету, ни к уплате нет НДС?
    Достаточно часто делается сч-ф и без НДС. ..и чует мое сердце, что и в декларацию по ндс эта сумма куда то встать должна. ..
    Почему-то я Вам верю...

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    Достаточно часто делается сч-ф и без НДС. ..и чует мое сердце, что и в декларацию по ндс эта сумма куда то встать должна. ..
    да но ошибки не приведшие к занижению налога не влияют на декларацию вроде бы. ну это же не в ту степь правда

  7. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    не приведшие к занижению налога не влияют на декларацию вроде бы.
    на штраф, да - не влияют...а поставить цифири туда, куда нужно, налоговая потребует.очень не хочется лишние письма писать и уточненки сдавать.
    Почему-то я Вам верю...

  8. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Люди! подскажите про сч-ф!!! надо или нет? С остальным вроде разобралась
    Почему-то я Вам верю...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)