Добрый вечер.
Всех с праздниками.
Ситуация следующая:
Ввезено в РФ нами оборудование в режиме временного ввоза 13.10, уплачено НДС -обеспечение (100%).
Имеется ТД от 14.10, где сказано что врем. ввоз до 13.11. В графе 47 расписан НДС 3% (от 100 процентов уплаченных нами) в размере 30000 р.
Далее запрашивалось продление этого режима нами до 31.01.2016.
Получен отчет о расходовании денежных средств таможней по состоянию на 14.12., в котором расписано, что по коду 5010 снято несколько раз:
-30000 р.*2=60000 по ТД от 14.10,
-90000 р. по ТПО за период с 14.11.15 по 31.01.16.
Итого 150000 р. снято в уплату НДС.
Вопросы:
1) по итогам 4 квартала в книгу покупок мы заносим какую сумму НДС? (вроде получается за 2,5 месяца)
2) в графу 3 номер и дата сч-ф продавца заносим № ТД или можно ТПО?
Спасибо.

