×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991

    Книга покупок _ режим временного ввоза

    Добрый вечер.
    Всех с праздниками.
    Ситуация следующая:
    Ввезено в РФ нами оборудование в режиме временного ввоза 13.10, уплачено НДС -обеспечение (100%).
    Имеется ТД от 14.10, где сказано что врем. ввоз до 13.11. В графе 47 расписан НДС 3% (от 100 процентов уплаченных нами) в размере 30000 р.
    Далее запрашивалось продление этого режима нами до 31.01.2016.
    Получен отчет о расходовании денежных средств таможней по состоянию на 14.12., в котором расписано, что по коду 5010 снято несколько раз:
    -30000 р.*2=60000 по ТД от 14.10,
    -90000 р. по ТПО за период с 14.11.15 по 31.01.16.
    Итого 150000 р. снято в уплату НДС.
    Вопросы:
    1) по итогам 4 квартала в книгу покупок мы заносим какую сумму НДС? (вроде получается за 2,5 месяца)
    2) в графу 3 номер и дата сч-ф продавца заносим № ТД или можно ТПО?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    Удалось немного прояснить ситуацию.
    По таможенному кодексу снимается по 3% за каждый календарный, полный и неполный месяц нахождения под режимом временного ввоза.
    И поэтому у нас получается сняла таможня НДС:
    -30000 р за период с середины октября по 31.10
    -30000 р с начала ноября по 13.11
    -30000 р с 14.11 по конец ноября (так как продлевали ввоз с середины месяца, получается что за каждую половину ноября по 30000 как за целый месяц)
    -30000 р за декабрь
    -30000 р за январь 2016.
    За 4 кв. 2015 НДС к вычету 120000, в том числе по ТД 60000 и по ТПО 60000.
    В книгу покупок вносим реквизиты ТПО ? или по всем платежам реквизиты ТД?
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)