В июне 2015 году продали товар организации в Краснодар, мы поставили в выручку данную сумму ,заплатили НДС все как обычно . На 1-ое января 2016 г.смотрим от них так и нету оплаты. Мы им напомнили актом сверки взаиморасчетов. Теперь предлагают нам сделать кооректировку по НДС за 2кв., а провести хотят товар от нас декабрем,т,е. 4-м кварталом. Я им говорю нет , нет,но они будут приходовать только декабрем. Теперь меня интересует кому ифнс пришлет требование по данному налогу.





Да сразу тогда всю базу 1с отправляйте, чего мелочиться то?