×
Показано с 1 по 30 из 30
  1. Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887

    Код операции для декларации по НДС

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой код проставляется при принятии к учету ОС , 01? Автоматом в книге покупок почему-то не получается сделать
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    14.04.2015
    Сообщений
    24
    вы правы, 01. У меня 1-С затягивает в книгу покупок автоматом, если вы зарегистрировали счет-фактуру, полученную от поставщика

  3. Клерк
    Регистрация
    06.12.2012
    Сообщений
    887
    Спасибо! У меня почему-то не подтягивает, хотя я тоже регистрирую

  4. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    НЕ подскажете какой код операций по НДС при реализации физ.лицам?Сводный возможно 12 или 13?

  5. Клерк
    Регистрация
    14.04.2015
    Сообщений
    24
    я ставлю 26 код

  6. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    какой код операций по НДС при реализации физ.лицам
    26.

  7. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Спасибо огромное. А если у нас ФИО есть ИНН обязательно? или может

  8. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    26.
    В 1с бух.8.2 65.7 нет такого кода. И что делать?

  9. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Да нет но вручную дает

  10. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Ставьте 01.

  11. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Проблема в том,что 01 ИНН юр лица. проверяет. а 26 ИНН Ф лица

  12. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Так все таки 26 й или 01 код операции?

  13. Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    26.

  14. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В 1с бух.8.2 65.7 нет такого кода. И что делать?
    если не зарегистрируете сч-ф или оставите ее не проведенной то код будет 26

  15. Клерк
    Регистрация
    14.04.2015
    Сообщений
    24
    у меня тоже нет 26 кода в 1-с. Я перебиваю вручную. Просто согласно порядку заполнения книги продаж, код 01 и 02 требуют заполнения данных по ИНН/КПП, и некоторые операторы электронного документооборота выдают ошибку заполнения. Кроме того, автоматический сервис ФНС "ищет пару" продавец/покупатель при заполнении кодов 01, 02. По 26 коду робот в ФНС понимает, что вашу продажу себе никто не поставил в вычет, вы продали неплательщику НДС.

  16. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от tanyuscha Посмотреть сообщение
    у меня тоже нет 26 кода в 1-с.
    есть..
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    если не зарегистрируете сч-ф или оставите ее не проведенной то код будет 26

  17. Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Анжелика Ник,
    tanyuscha,
    Спасибо Вам огрмоное за исчерпывающий ответ!

  18. Аноним
    Гость
    ......Начисление НДС в книге продаж с кодом вида операции "26" означает, что покупателем выступает лицо, не являющееся плательщиком НДС. Поскольку покупатель не имеет права на вычет НДС счет-фактура при начислении налога не выставляется. Соответственно в графе 3 "Номер и дата счета-фактуры продавца" указываются реквизиты первичного учетного документа.

    Другими словами если не вводить с/ф на основании реализации, то в книгу продаж этот документ попадает с кодом 26(автоматически)....Это нашла на другом форуме.

    Если кому интересно еще, я вышла так из этого положения.

    Только вот не пойму - у меня первая реализация с/ф №1 и один акт выполненных работ №1. В книгу продаж эта реализация физ.лицу в графе 3 тоже за номером 1.

    Это не критично? Как поняла при реализации физ.лицу с/ф может не выписываться, и эта сумма автоматом попадет в книгу продаж? У меня получилось так.

    Верно?

  19. Аноним
    Гость

    Книга покупок не выгружается!

    Помогите, пожалуйста, книга покупок не выгружается!
    Счет-фактура от ИП поставщика плательщика НДС у него нет кпп.

    Какой код поставить?

  20. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Какой код поставить?
    ровно такой же как и у организации

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    книга покупок не выгружается!
    какую ошибку выдает?

  21. Аноним
    Гость

    выдает ошибку неправильно указан кпп

    кпп

  22. Аноним
    Гость

    неправильно указан КПП

    у него нет кпп

  23. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    выдает ошибку неправильно указан кпп
    может просто предупреждение, может не правильно в базу внесли его со статусом юр лица, а должны были поставить как физика

  24. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Аноним, у Вас программа какая?

  25. Аноним
    Гость

    Выгрузился!

    Спасибо! да, был забит в базе как организация.

  26. Клерк
    Регистрация
    04.06.2007
    Адрес
    г. Серпухов
    Сообщений
    374
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    указываются реквизиты первичного учетного документа
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.7) у меня так не получилось, реализовали трудовые книжки физикам (в книге продаж нет номера и даты) пришлось заводить сч.фактуру с кодом 26

  27. Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Подскажите пожалуйста, не могу найти, сч/ф на аванс выданный как отразить в декларации?
    с каким кодом отразить ее в 1кв в книге покупок - код 02 (как и полученный авансы)? - и в строку 130 Декл?
    а во 2кв, когда зачет будет - ставить в книгу продаж - это код 21? - в строку 080 и 090 Декл?

  28. Клерк
    Регистрация
    04.06.2007
    Адрес
    г. Серпухов
    Сообщений
    374
    Цитата Сообщение от dojidik Посмотреть сообщение
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.7) у меня так не получилось, реализовали трудовые книжки физикам (в книге продаж нет номера и даты) пришлось заводить сч.фактуру с кодом 26
    Решение нашел такое: не выписываю сч. фактуру, регистрирую операцию документом "Отражение начисления НДС" а что бы номер попал в книгу продаж и отобразился код 26, ручной корректировкой во вкладке НДС продажи в разделе Счет-фактура принудительно указываю документ "Отражение начисления НДС"

  29. Клерк Аватар для Людмила Юрьевна
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    г.Набережные Челны
    Сообщений
    1
    Подскажите, пожалуйста. Выгружаю декларацию по НДС, а он "ругается", говорит:" по месту нахождения (учета) (код) " равного 214 отсутствует данные по разделу 1 за первый квартал 2016 г. Что делать то надо?Может где то не поставила?

  30. Клерк
    Регистрация
    04.06.2007
    Адрес
    г. Серпухов
    Сообщений
    374
    можно подумать что нет в разделе 1 суммы налога, подлежащей уплате в бюджет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)