×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Документы на возврат товара от покупателя на УСН поставщику на ОСНО-как правильно?

    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Прошу помощи коллективного разума
    Дано:
    Фирма А-оптовый поставщик с НДС
    Фирма В-покупатель на УСН

    Ситуация: Фирма В вернула товар Фирме А, выписала с/ф с НДС и ТТН с указанием в основании "возврат товара".
    Фирма А настаивает на выписке с/ф с НДС иначе товар не забирают.
    Может ли ИФНС признать это реализацией и заставить Фирму В заплатить НДС со всеми штрафами и пени?
    Правильно ли будет оформлять возврат по УПД со статусом 2 на такую операцию?
    Или есть другие варианты оформления этой операции?

    С благодарностью приму все советы
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от Наталья Тарханова Посмотреть сообщение
    Может ли ИФНС признать это реализацией и заставить Фирму В заплатить НДС со всеми штрафами и пени?
    Может.
    Цитата Сообщение от Наталья Тарханова Посмотреть сообщение
    Или есть другие варианты оформления этой операции?
    Оформить накладную и всё. Счетов-фактур не выписывать.
    При получении возврата от неплательщика НДС поставщик сам должен корректировочный счет-фактуру выписать (были разъяснения органов)

  3. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Если это возврат качественного товара, то налоговая обычно требует считать это "обратной реализацией", т.е. или покупатель выписывает документы без НДС и продавец уменьшить свой начисленный НДС не может, или покупатель выписывает документы с НДС и платит его в бюджет.
    Если это возврат бракованного товара или можно оформить изменения к договору, то лучше оформлять это корректировкой реализации.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Может.

    Оформить накладную и всё. Счетов-фактур не выписывать.
    При получении возврата от неплательщика НДС поставщик сам должен корректировочный счет-фактуру выписать (были разъяснения органов)
    А можно ссылку на разъяснения и надо ли в нкл указывать,что это возврат товара или просто вбиваем возвращаемую позицию,как при обычной реализации,а в основании нкл указываем Счет поставщика нам?

  5. Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,833
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    надо ли в нкл указывать,что это возврат товара или просто вбиваем возвращаемую позицию,как при обычной реализации
    смотря как вы оформляете - возврат, предусмотренный договором или "обратная реализация". Если второе - ничего можно не указывать, это просто ваша реализация.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    А можно ссылку на разъяснения
    <Письмо> ФНС России от 14.05.2013 N ЕД-4-3/8562@
    "О порядке оформления счетов-фактур при возврате товаров"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)