×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    lir13 lir13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    132

    Вопрос ИП на ОСНО что включать в декларацию по НДС и 3-НДФЛ?

    ИП на ОСНО оказал услуги в октябре 2015, документы выставил октябрем 2015, а оплатили ему только в январе.
    В декларацию по ндс эту выручку включаем, ндс платим, здесь вроде все понятно.
    А в декларацию по НДФЛ эту сумму включаем? Деньги то только в январе оплачены, а у ИП вроде доход признается только после получения денег, или не так?
    А если в 3НДФЛ не включаем, то сумма дохода не совпадет с декларациями по НДС, налоговая возмущаться начнет.
    Как правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,340
    В НДФЛ пойдет 2016 годом, НДС по отгрузке, в 4 квартале 2015

  3. #3
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от lir13 Посмотреть сообщение
    налоговая возмущаться начнет.
    Если спросят, объясните им почему такая разница
    База по НДС и НДФЛ вообще не должны совпадать)

  4. #4
    lir13 lir13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    132
    Спасибо!


    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

  5. #5
    lir13 lir13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    132

    ИП на ОСНО что включать в декларацию по НДС и 3-НДФЛ?

    Тогда такой еще вопрос:
    Расходы, которые относятся к этим доходам ип оплатил в октябре.
    Их Когда включаем в НДФЛ - Когда мы их оплатили или когда получили доход ? В октябре 15 или в январе 16?


    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

  6. #6
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от lir13 Посмотреть сообщение
    В октябре 15 или в январе 16?
    в 2015
    Увы, в 2016 будут только доходы, а расходов не будет

  7. #7
    lir13 lir13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    132

    ИП на ОСНО что включать в декларацию по НДС и 3-НДФЛ?

    Еще спрошу про декларацию по НДФЛ по ип :
    Нужно ли к декларации прикладывать какие-либо подтверждающие документы на сумму документально подтвержденных расходов?
    Копии самих документов прикладывать или достаточно будет реестр составить расходных документов?


    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

  8. #8
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,340
    Не надо ничего прикладывать.

  9. #9
    lir13 lir13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    132
    Еще раз спасибо!
    🌹


    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

  10. #10
    Anber Anber вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    275
    Подскажите пожалуйста.
    Отправила сегодня декларацию 3-НДФЛ по ИП со статусом 720.
    Пришел отказ в приеме.

    Выяснилось - была уже сдана 3-НДФЛ со статусом 760.
    Как быть? будет штраф ?

  11. #11
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    была уже сдана 3-НДФЛ со статусом 760.
    А что было в этой первичной декларации и почему Вы сделали еще одну?

  12. #12
    Anber Anber вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А что было в этой первичной декларации и почему Вы сделали еще одну?
    760 - статус физ.лица.
    там была продажа машины и доли в УК.

    я не знала об этом и сдала сегодня по деятельности ИП на ОСНО.

    Мне сдать корректирующую со статусом 720 - ИП? и в нее добавить листы из первой декларации?

  13. #13
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    Мне сдать корректирующую со статусом 720 - ИП? и в нее добавить листы из первой декларации?
    да. Будет все тоже, что было, +лист В.
    Ну и если налог к уплате по двум основаниям, то будет 2 листа с разными КБК.

  14. #14
    Anber Anber вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    да. Будет все тоже, что было, +лист В.
    Ну и если налог к уплате по двум основаниям, то будет 2 листа с разными КБК.
    отправила.
    сделала 2 раздела 1 в одном уплата (по КБК для ИП) , в другом - 0 (КБК для физ.лица).
    Критично?
    Я просто не поняла, там машина и доля в УК не облагались, стоят одни и те же суммы к вычету.
    Видимо машина во владении более 3 лет. Она по какой графе в листе Д2 должна идти? поставлено по 130/140
    и доля в УК проданная стоит на листе Ж по графе 070/080 одна и та же сумма (т.е. к уплате 0).

  15. #15
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    Критично?
    нормально, пойдет.


    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    Видимо машина во владении более 3 лет
    Нет. Если она более 3 лет, то ее в декларации вообще быть не должно.

  16. #16
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    поставлено по 130/140
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    доля в УК проданная стоит на листе Ж по графе 070/080
    правильно. По машине заявлена ее покупная стоимость. Очевидно ее купили дороже, чем продали, поэтому суммы равны.

  17. #17
    Anber Anber вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    нормально, пойдет.


    Нет. Если она более 3 лет, то ее в декларации вообще быть не должно.
    Спасибо.

    Скажите, а 4-НДФЛ я тоже должна отправить сейчас? Она за 2015 сдается или за 2016 период д.б. указан?

  18. #18
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Anber Посмотреть сообщение
    Скажите, а 4-НДФЛ я тоже должна отправить сейчас? Она за 2015 сдается или за 2016 период д.б. указан?
    4-НДФЛ сдается только 1-ый раз.
    Потом налоговая сама считает авансы на основании 3-НДФЛ за прошлый год. Так что на 2016 они вам сами насчитают и пришлют уведомление.

  19. #19
    Anber Anber вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    4-НДФЛ сдается только 1-ый раз.
    Потом налоговая сама считает авансы на основании 3-НДФЛ за прошлый год. Так что на 2016 они вам сами насчитают и пришлют уведомление.
    Т.е. если я сдала 3-НДФЛ, то 4-НДФЛ сейчас сдавать уже не надо?
    А я в прошлом году не подавала 4-НДФЛ. (перешли с УСН на ОСНО с 2015г.),и авансы не платила, а доходы немаленькие(((
    Штрафы за это есть?

  20. #20
    ВаляЧел ВаляЧел вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    Коллеги, добрый день!
    Помогите сопоставить декларацию 3НДФЛ и книгу учета доходов и расходов ИП на ОСНО.
    Так как порядки заполнения книги и 3НДФЛ, в моем понимании, пространны, то я не могу сопоставить эти два документа между собой(((.
    Итак, 2015 год. ИП занимается оптовой торговлей товарами по ставке НДС - 18%.
    Все поступления на р/счет - от оптовых покупателей.
    Беру все эти поступления за год, убираю НДС, и оставшуюся сумму отражаю в строке 030 листа В декларации 3НДФЛ - сумма дохода.

    Я не адепт секты "А у меня программа так считает", но чтобы найти аналогии КУДиР с декларацией 3НДФЛ в понимании моей бух.программы, в ней же сформировала и декларацию 3НДФЛ.
    Получились следующие аналогии (Лист В декларации и лист 1-7А книги):
    1. Строка 030 декл (сумма дохода) = графа 16 книги (сумма дохода);
    2. Строка 050 декл (сумма мат расх) = графа 10 книги (стоимостные показатели товаров, общая стоимость);
    3. Строка 030 декл + НДС 18% = графа 20 книги (общая стоимость со всеми налогами)

    Коллеги, если эти формулы правильные, то прошу подтвердить их!))))
    Прошу очень сильно, потому что завтра отдавать КДиР в налоговую.

  21. #21
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    номера строк и граф не помню, но направление мыслей верное
    Кроме себестоимости товаров, у вас же еще прочие расходы есть, так ведь? они тоже в книге отражаются

  22. #22
    ВаляЧел ВаляЧел вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    Зета, Спасибо!
    Прочие есть, и они корректно везде отражаются, про них не стала писать.
    Главное - мне нужно быть уверенной, что доход в 3НДФЛ в моем случае, это - сумма поступлений на расчетный счет за вычетом НДС.

  23. #23
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от ВаляЧел Посмотреть сообщение
    это - сумма поступлений на расчетный счет за вычетом НДС.
    ну выходит, что так
    это или оплата за уже отгруженные товары, или авансы
    т.к. у ИП на ОСНО кассовый метод, то доход в момент оплаты

  24. #24
    ВаляЧел ВаляЧел вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    Зета, Спасибо!

  25. #25
    ВаляЧел ВаляЧел вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,304
    Еще вопрос.
    У нас только оптовая торговля товаром.
    Таблицу 1-1 (Учет сырья) заполнять ведь не надо?
    А то она что-то автоматически заполнилась...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)