При экспорте (ставка 0% подтверждена) в состав декларации НДС должен входить раздел 8 (книга покупок)?
Или вычеты указываем только в разделе 4?
При экспорте (ставка 0% подтверждена) в состав декларации НДС должен входить раздел 8 (книга покупок)?
Или вычеты указываем только в разделе 4?
Дело в том, что данные из раздела 8 у меня идут в раздел 3, который не нужен. В итоге в разделе 1 задваивается сумма возмещения - туда идут 2 одинаковые цифры из раздела 4 (что нормально) и из раздела 3 (что ненормально)
Вручную убрала сумму из раздела 3.
Теперь у меня декларация состоит из разделов 1,4,8,9.
Остался вопрос- почему 1С заполняет раздел 3, если никакой другой реализации кроме экспортной у меня нет.
Возможно в 1С я что-то неправильно настроила.![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)