День добрый!
у нас клиент в 2014 оплатил аванс, а в 2016 реорганизовался из ЗАО в ООО.хочу понять правильные ли мои действия по перебросу аванса правопреемнику (ООО) и зачет НДС
значит, аванс перенесла (1С8.2) через корректировку долга, перенос кредиторки. а вот что делать с 76АВ? я провела операцию руками 68.02 - 76АВ на сумму НДС. В НУ не учла.....
Помогите разобраться пожалуйста