добрый день!
Получилось так, что сдали декл. по НДС с неправильным кодом ОКТМО. ИФНС прислало, что надо исправить ОКТМО.
Сдала уточненку, нашла другой ОКТМО.
Как быть с декл. за 9 мес? ЕЕ приняли. И платили налоги с неправильным ОКТМО.
Получается, что налог за 9 мес. будет по др. ОКТМО, а за год по-другому.


Ответить с цитированием