×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк Аватар для Потеря
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    424

    Расходы за счет целевого финансирования.

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста!
    Организация инвалидов получила финансирование из бюджета на оборудование специализированных рабочих мест.
    Предыдущий бухгалтер все поступления оборудования/услуг, которые были за счет финансирования, отразил на счете затрат 26. Списал на 90 счет и закрыл год (2014).
    Получила фирму, начала разбираться, а у них на 86 счете повисли эти деньги, которые получили из бюджета. Якобы, мы ничего не купили на них.
    Как я понимаю, при поступлении оборудования/услуг, нужно было указать счет затрат 86?
    Как теперь быть, если 2014 год давно закрыт.
    Или я не правильно думаю? Тогда что делать со счетом 86?
    Организация применяет УСН 15% + ЕНВД.
    Заранее спасибо за помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Цитата Сообщение от Потеря Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, при поступлении оборудования/услуг, нужно было указать счет затрат 86?
    Зависит от учетной политики. Многие НКО собирают затраты на 26 счете, а потом закрытием месяца отправляют их на 86 счет
    Но на 90 счет точно неправильно. Убыток что ли нарисовали?

  3. Клерк Аватар для Потеря
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    424
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Зависит от учетной политики. Многие НКО собирают затраты на 26 счете, а потом закрытием месяца отправляют их на 86 счет
    Но на 90 счет точно неправильно. Убыток что ли нарисовали?
    Нет, не много прибыли все таки вышло.. Но меня прям смущает остаток на 86..
    Подскажите как быть? Открывать период, все править и заново закрывать и пересдавать отчеты? В принципе, это касается деятельности ЕНВД. И пересдать придется только баланс.. Просто не знаю на сколько это правильно, открывать период и править задними числами.. В ОСНО обычно текущим периодом все правила. А тут прям растерялась.. Не могу понять, как сделать корректировки текущим периодом...

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Цитата Сообщение от Потеря Посмотреть сообщение
    Нет, не много прибыли все таки вышло..
    Это не значит, что её можно уменьшать расходами, произведенными за счет целевого финансирования.

    Цитата Сообщение от Потеря Посмотреть сообщение
    Открывать период, все править и заново закрывать и пересдавать отчеты?
    В БУ задним числом обычно ничего не правится.

  5. Клерк Аватар для Потеря
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    424
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это не значит, что её можно уменьшать расходами, произведенными за счет целевого финансирования.
    Я то знаю.. А вот прошлый бухгалтер, видимо, не знал.

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В БУ задним числом обычно ничего не правится.
    А как поступить? Подскажите, пожалуйста.

  6. Клерк Аватар для Потеря
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    424
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В БУ задним числом обычно ничего не правится.
    А могу ли я, в соответствии с ПБУ 22 пунктом 9.1, исправить эту ошибку? Приложив к бух.справке объяснения и финансовые отчеты по использованию целевых средств?

    ПБУ 22:
    9. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:
    1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);

    Заранее спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось Потеря; 29.01.2016 в 08:54.

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Можете

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)