×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Налог на имущество

    Здравствуйте! Покупали ОС в августе, я отнесла его к льготируемому имуществу в декларации по налогоу на имущество (авансы), а сейчас посмотрела, оно 2й амртизационной группы, т.е его вообще недолжна была никуда включать в декларации. Получается уточненку сдавать? сумма налога ведь не изменится
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Доктор Ватсон Доктор Ватсон вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    У меня другой вопрос - нужно ли включать в налогооблагаемую базу ОС 3 амотизационной группы, приобретенное в декабре 2015 г? Оно льготируемое или нет?

    До этого момента много лет имущества вообще не числилось, и декларация по налогу на имущество не сдавалась.

  3. #3
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,689
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Получается уточненку сдавать? сумма налога ведь не изменится
    Я бы попробовала просто год правильно сдать (занижения налога ведь нет), а там видно будет. Если вопросы будут, то или уточненку или отписаться про ошибку.
    Цитата Сообщение от Доктор Ватсон Посмотреть сообщение
    нужно ли включать в налогооблагаемую базу ОС 3 амотизационной группы, приобретенное в декабре 2015 г? Оно льготируемое или нет?
    Так а что купили то? Если движимое имущество у невзаимозавимых лиц, то льготируемое

  4. #4
    Доктор Ватсон Доктор Ватсон вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если движимое имущество у невзаимозавимых лиц, то льготируемое
    Именно так.

    Я только не пойму - при льготированном нужно сдавать пустую декларацию (ибо другого имущества нет), или нет? До этого много лет пустую не сдавали.

  5. #5
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,689
    Надо сдавать. Только не пустую, а стоимость этого имущество указывается, и код льготы. Налога нет.

  6. #6
    Доктор Ватсон Доктор Ватсон вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    код льготы
    А где его брать?

    Извините, что я все так расспрашиваю, мы налог на имущество не сдаем много лет, еще до меня.

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,689
    2010257
    Письмо ФНС России от 17.12.2014 N БС-4-11/26159@

  8. #8
    Доктор Ватсон Доктор Ватсон вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Задолбались с этим налогом на имущество, если есть только одно льготируемое ОС.

    Что конкретно нужно заполнять - раздел 2 показатель 140 сумма на 31.12 (ибо ОС появилось только в декабре) ОС и сумма льготируемых ОС (одинаковая). И заполняем показатель 270 Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.
    Указываем код льготы.
    |
    Прога автоматически рассчитывает показатель Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период и такой же показатель льготируемого ОС - даже в том случае, если только в декабре ОС и появилось???

    Ни иных ОС, ни недвижимости нет.

    Нужно ли еще что-то заполнять? Налог на имущество много лет не сдавался за неимением имущества.
    Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 03.02.2016 в 17:38.

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,689
    Цитата Сообщение от Доктор Ватсон Посмотреть сообщение
    Прога автоматически рассчитывает показатель Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период и такой же показатель льготируемого ОС - даже в том случае, если только в декабре ОС и появилось???
    А что не нравится то? На 31.12 есть остаточная стоимость
    Цитата Сообщение от Доктор Ватсон Посмотреть сообщение
    Нужно ли еще что-то заполнять?
    Титульный и раздел 1

  10. #10
    Инесса Л.
    Гость
    Добрый день! Я в тихом ужасе, помогите советом! С 2014 года не сдавала декларации по имуществу, а ведь как оказалось надо было!!! Все имущество льготируемое, налога к оплате нет. Что мне делать? Сдать за все отчетные периоды или только годовую за 2015? И какие за это грозят штрафы ООО? 200 руб. за каждый отчет?

  11. #11
    Доктор Ватсон Доктор Ватсон вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    717
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    раздел 1
    Так он пустой, в нем, не считая ОКТМО и КБК, красуется красивый нолик.
    Я спрашивал за цифры, про пустые необходимые разделы я знаю, раньше регулярно сдавали пустые отчеты, пока не освободили от ненужной ноши законом.

  12. #12
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Доктор Ватсон Посмотреть сообщение
    Я спрашивал за цифры
    Стр. 150 из стр. 140 гр.3
    стр. 160
    стр. 170 из стр. 140 гр.4
    стр.190 = стр.150-стр.170
    стр.210
    стр.220
    Инструкция по заполнению здесь http://www.klerk.ru/blank/116539/

  13. #13
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Инесса Л. Посмотреть сообщение
    С 2014 года не сдавала декларации по имуществу, а ведь как оказалось надо было!!! Все имущество льготируемое, налога к оплате нет
    В 2014 движимое имущество, принятое на учёт в качестве ОС после 01.01.2013г., не признавалось объектом налогообложения. Если других ОС у вас не было, то отчитываться было не нужно.

    С 01.01.2015 были внесены изменения в главу 30 НК. Имущество, относящееся к 1 и 2 амортизационным группам, не является объектом налогообложения, а движимое имущество 3 амортизационной группы и выше, принятое на учёт после 01.01.2013 ( за некоторым исключением) , относится к льготируемому.
    При наличии льготируемого имущества отчётность нужно сдавать.

    Цитата Сообщение от Инесса Л. Посмотреть сообщение
    200 руб. за каждый отчет?
    Да, за каждый расчёт ( если только в вашем регионе не отменены отчётные периоды по налогу на имущество).
    Годовая декларация за 2015 сдаётся не позднее 30.03.2016.

  14. #14
    Инесса Л.
    Гость
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    В 2014 движимое имущество, принятое на учёт в качестве ОС после 01.01.2013г., не признавалось объектом налогообложения. Если других ОС у вас не было, то отчитываться было не нужно.

    С 01.01.2015 были внесены изменения в главу 30 НК. Имущество, относящееся к 1 и 2 амортизационным группам, не является объектом налогообложения, а движимое имущество 3 амортизационной группы и выше, принятое на учёт после 01.01.2013 ( за некоторым исключением) , относится к льготируемому.
    При наличии льготируемого имущества отчётность нужно сдавать.


    Да, за каждый расчёт ( если только в вашем регионе не отменены отчётные периоды по налогу на имущество).
    Годовая декларация за 2015 сдаётся не позднее 30.03.2016.
    Спасибо за ответ) Получается я просто пропустила эти изменения(((, помню только, что ничего не сдаем и не платим по движимому

  15. #15
    Аноним
    Гость

    На балансе числится самолет

    Добрый день! Уважаемые коллеги, пожалуйста, помогите разобраться!!!
    В январе 2013 года нашей организацией был приобретен самолет. Предыдущий бухгалтер ошибочно полагал, что он относится к движимому имуществу, ни разу по нему не отчитывался. И налог по этому самолету так же не начисляли и не платили. Какие должны быть мои действия? Начиная с 2013 года начислить налог к уплате и сдать ВСЕ авансы и декларации по налогу на имущество? Спасибо за ранее за ответы!

  16. #16
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начиная с 2013 года начислить налог к уплате и сдать ВСЕ авансы и декларации по налогу на имущество?
    Да

  17. #17
    Натан Коваленко Натан Коваленко вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    44
    Всем привет!
    И всё-таки не поняла. В декларации за 2013 год графа 4 заполняется или нет? Имущество есть и облагаемое и не облагаемое (движимое, поставленное на учет после 01.01.13). Программа 1С не включает движимое им-во по строкам 020-140. В строке 150 делает расчет среднегодовой стоимости по этим показателям. А в строке 270 ставит остаточную стоимость с учетом движимого (необлагаемого) имущества. ФНС задает вопрос, почему расхождения. Есть письмо (№БС-4-11/2301@ от 12.02.13), где они сами пишут, что не надо движимое им-во включать в декларацию.

  18. #18
    Лена2009 Лена2009 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    544
    Здравствуйте клерки!
    Помогите разобраться. В декабре 17 года приняли на учет как основное средство "электрический штабелер ". Отнесли в группу "Машины и оборудование (кроме офисного)" Выбрали код ОКОФ 330.28.22.18.390 "Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки"
    Подскажите, налог на имущество должен исчисляться с этого основного средства? У меня 1С почему то в декларацию по налогу на имущество на 31.12.17 это основное средство не включает.

  19. #19
    Лена2009 Лена2009 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    544
    Хоть мы штабелер отнесли в Третью амортизационную группу (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно). В налоговую декларацию не включается почему-то.

  20. #20
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,689
    Цитата Сообщение от Лена2009 Посмотреть сообщение
    В налоговую декларацию не включается почему-то.
    Совсем не включается? В 2017 должно как льготируемое проходить, т.е. быть в декларации, но без налога,

  21. #21
    Лена2009 Лена2009 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    544
    Спасибо, попадает. Оказывается раздел 2 состоит из 2-х листов. на 2-м листе льготируемое.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)