Знатоки, подскажите!
В инструкциях по бухгалтерскому учету нет проводок по вход.НДС по перечисленному авансу, на одном из семинаров были приведены проводки с применением счета 304 06 000.
Судя по инструкции 157н сч.210 11 действительно не подходит под данную ситуацию, но было непонятно какой счет использовать.
Пример с семинара:
Когда организация перечисляет аванс поставщику, получает от него сч/ф на аванс и принимает к вычету НДС по
перечисленной предоплате, рекомендуются следующие проводки:
Дт 2 206 хх Кт 2 201 11 - перечислен аванс поставщику 118 руб
?? Дт 2 303 04 Кт 2 304 06 - получили сч/ф на аванс, принят к вычету НДС с перечисленного аванса 18 руб
Дт 2 109 хх Кт 2 302 хх - принято услуг от поставщика 200 руб
Дт 2 210 12 Кт 2 302 хх - входящий НДС по сч/ф на услуги 36 руб
Дт 2 303 04 Кт 2 210 12 - входящий НДС за услуги принят к вычет 36 руб
Дт 2 302 хх Кт 2 206 хх - зачет аванса 118 руб
?? Дт 2 304 06 Кт 2 303 04 - восстановление НДС с аванса 18 руб
Кто согласен -не согласен с эти проводками?

Ответить с цитированием
