×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132

    Оплата картами УСН 15

    Покупатель (пред)оплачивает товар по карте
    Сумма заказа 100 000 руб.
    Банк присылает на счет 98 500 (за вычитом своей комиссии).
    В УТ делается доп. приходник на сумму комиссии, и при реализации заказ закрывается в 0. Реализация итого 100 000.
    Если выгружаем в бух, то естественно приходник "комиссия" туда не выгружается, по 62.02 проходит сумма реально поступивших денег
    Но реализация выгружается на полную сумму, 100 000.
    Итого по ОСВ задолженность за покупателем, К62 - 1 500 руб.

    Как правильно проводить такие операции?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от SibBear Посмотреть сообщение
    Как правильно проводить такие операции?
    Д51-К57=98500
    Д91-К57=1500
    Д57-К62=100000
    Д62-К90=100000

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132
    А 1С при операции "поступление от продаж по платежным картам" не должна сама делать проводку
    Д57-К62 ? у меня закрытие месяца получается минус на Д57 (((

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132
    У нас приходит оплата картами (предоплата)
    Расчет с покупателями "по заказам"
    Одной суммой банк присылает деньги по всем оплатам.
    В УТ мы после выписки ставим операцию "Оплата покупателя" и списком разносим по каким заказам сколько
    Проблема в том, что операция для правильного учета должна быть "Оплата пластиком", а в ней нет списка
    как проводить оплаты картами по заказам?

  5. #5
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от SibBear Посмотреть сообщение
    как проводить оплаты картами по заказам?
    У меня по картам розничная выручка, без разбивки по покупателям. Как проводить это в 1С в разрезе покупателей, не знаю.(

    Цитата Сообщение от SibBear Посмотреть сообщение
    А 1С при операции "поступление от продаж по платежным картам" не должна сама делать проводку
    Д57-К62 ?
    Нет. После поступления денег по картам делаю док "Отчет о розничных продажах". После этого 57 счет закрывается.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Нет. После поступления денег по картам делаю док "Отчет о розничных продажах". После этого 57 счет закрывается.
    нэту у меня розничных продаж ((( отчет не формируется автоматом, данных ему не хватает.
    делаю ручками Д57-К62 (((

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от SibBear Посмотреть сообщение
    отчет не формируется автоматом, данных ему не хватает.
    Этот отчет, к сожалению не делает проводку на 62 счет, он сразу на 90 отправляет Д57-К90.01.
    Возможно, в 1С в принципе не предусмотрен механизм формирования отгрузки заказчикам по 62 счету при оплате картами.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)