×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    SibBear SibBear вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132

    Оплата картами УСН 15

    Покупатель (пред)оплачивает товар по карте
    Сумма заказа 100 000 руб.
    Банк присылает на счет 98 500 (за вычитом своей комиссии).
    В УТ делается доп. приходник на сумму комиссии, и при реализации заказ закрывается в 0. Реализация итого 100 000.
    Если выгружаем в бух, то естественно приходник "комиссия" туда не выгружается, по 62.02 проходит сумма реально поступивших денег
    Но реализация выгружается на полную сумму, 100 000.
    Итого по ОСВ задолженность за покупателем, К62 - 1 500 руб.

    Как правильно проводить такие операции?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от SibBear Посмотреть сообщение
    Как правильно проводить такие операции?
    Д51-К57=98500
    Д91-К57=1500
    Д57-К62=100000
    Д62-К90=100000

  3. #3
    SibBear SibBear вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132
    А 1С при операции "поступление от продаж по платежным картам" не должна сама делать проводку
    Д57-К62 ? у меня закрытие месяца получается минус на Д57 (((

  4. #4
    SibBear SibBear вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132
    У нас приходит оплата картами (предоплата)
    Расчет с покупателями "по заказам"
    Одной суммой банк присылает деньги по всем оплатам.
    В УТ мы после выписки ставим операцию "Оплата покупателя" и списком разносим по каким заказам сколько
    Проблема в том, что операция для правильного учета должна быть "Оплата пластиком", а в ней нет списка
    как проводить оплаты картами по заказам?

  5. #5
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от SibBear Посмотреть сообщение
    как проводить оплаты картами по заказам?
    У меня по картам розничная выручка, без разбивки по покупателям. Как проводить это в 1С в разрезе покупателей, не знаю.(

    Цитата Сообщение от SibBear Посмотреть сообщение
    А 1С при операции "поступление от продаж по платежным картам" не должна сама делать проводку
    Д57-К62 ?
    Нет. После поступления денег по картам делаю док "Отчет о розничных продажах". После этого 57 счет закрывается.

  6. #6
    SibBear SibBear вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2010
    Сообщений
    132
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Нет. После поступления денег по картам делаю док "Отчет о розничных продажах". После этого 57 счет закрывается.
    нэту у меня розничных продаж ((( отчет не формируется автоматом, данных ему не хватает.
    делаю ручками Д57-К62 (((

  7. #7
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от SibBear Посмотреть сообщение
    отчет не формируется автоматом, данных ему не хватает.
    Этот отчет, к сожалению не делает проводку на 62 счет, он сразу на 90 отправляет Д57-К90.01.
    Возможно, в 1С в принципе не предусмотрен механизм формирования отгрузки заказчикам по 62 счету при оплате картами.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)