×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    01.03.2012
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    81

    Про уточненки по НДС

    Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, как быть:
    1) при передаче дел от прошлого бух-ра выяснилось, что неправильно сданы декл.по НДС за 1 и 2 кв.-в книгу покупок не попал ндс с авансов. При этом с реализации ндс в книгу покупок попал. В итоге по сумме за оба квартала все оплачено в бюджет правильно, т.е. получается перебежка по деньгам по кварталам,но если брать поквариально, то за 1 кв.недоплата, а за 2-переплата.
    Хочу сдать уточненки.
    Если сдать уточненки, заплатить пени, надо ли писать письмо в налоговую с пояснением, что мы ничего не должны или письма не нужно, они сами поймут?
    2) когда сдавали ндс за 4 кв, не было неск.счет-фактур на крупные суммы, снйчас их получили, также хочу сдать уточненку, но пои этом налоговая база по ндс уменьшится, чем грозит?
    Поделиться с друзьями

  2. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от AnkaKa Посмотреть сообщение
    Если сдать уточненки, заплатить пени, надо ли писать письмо в налоговую с пояснением, что мы ничего не должны или письма не нужно, они сами поймут?
    сами поймут

    Цитата Сообщение от AnkaKa Посмотреть сообщение
    чем грозит?
    ничем

    Цитата Сообщение от AnkaKa Посмотреть сообщение
    также хочу сдать уточненку,
    зачем?налог уже заплатить должны были....поставьте в зачет в 1 кв 16.
    Почему-то я Вам верю...

  3. Клерк
    Регистрация
    01.03.2012
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    зачем?налог уже заплатить должны были....поставьте в зачет в 1 кв 16.
    Заплатили только 1/3, сумма для нас большая, хочется поменьше сделать, а в 1 кв.16 выручка маленькая, получится ндс к возмещению.

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    1. Не надо превентивно писем писать. Надо им будят - спросят.
    2. Сумма к уменьшению - повод для более тщательной камералки.

  5. Аноним
    Гость

    В течении 3 лет

    По 1 и 2 кварталу не надо сдавать уточненку. Теперь эти ошибки могут быть обнаружены только при выездной проверке. Если найдут, тогда пусть и начисляют.
    По 4 кварталу можно не подавать корректировку. По этим сч.фактурам вы сможете зачесть НДС в течении 3 лет.
    Проведите их в базе текущим периодом, а потом будете принимать к зачету в размере сумм НДС полученного

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)