Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, как быть:
1) при передаче дел от прошлого бух-ра выяснилось, что неправильно сданы декл.по НДС за 1 и 2 кв.-в книгу покупок не попал ндс с авансов. При этом с реализации ндс в книгу покупок попал. В итоге по сумме за оба квартала все оплачено в бюджет правильно, т.е. получается перебежка по деньгам по кварталам,но если брать поквариально, то за 1 кв.недоплата, а за 2-переплата.
Хочу сдать уточненки.
Если сдать уточненки, заплатить пени, надо ли писать письмо в налоговую с пояснением, что мы ничего не должны или письма не нужно, они сами поймут?
2) когда сдавали ндс за 4 кв, не было неск.счет-фактур на крупные суммы, снйчас их получили, также хочу сдать уточненку, но пои этом налоговая база по ндс уменьшится, чем грозит?


Ответить с цитированием
