Подскажите,как организовать правильный учет по давальческому чырью.
Мы получаем материалы от заказчика по форме М-15, у себя приходуем на 003 счете. Списываем необходимое кол-во материалов в производство по К003, изготовливаем продукцию. Выдаем заказчику акт и сч/ф, у себя проводки 62/90, 90/68. Т.к. со своей стороны не списываем свои материалы в производство, то себестоимость не формируем.
Излишки передаем по М-15 назад заказчику отражаем по кредиту 003.
Все верно?

Ответить с цитированием

