Добрый вечер!Подскажите,пожалуйста,как выйти из сложившейся ситуации.
В июне у сотрудника были отпускные с 22 числа. Сумма 2959,32 руб. В июле приносит б/л с 18.06 сумма 2745,54. Больничный сторнируется на 2113,80 и остается за июль начисление 631,74 руб. В сентябре продолжение б/л на сумму 14119,92 руб, и сторнируется оставшееся сумма отпускного 845,52. Начисление за сентябрь 13274,40 руб. Когда сдавала отчет за 9 месяцев,прикрепляла корректирующий файл по этому сотруднику за 6 месяцев без отпускных,и корректировала начисление взносов с помощью 120 строки раздела 1. Получилось,что по итогам 9 месяцев сумма начисленных взносов становится правильной,а вот раздел 2.1 строка 200 графа 3,общая сумма выплат-не правильная, в этой сумме "сидят" отупскные 2959,32р. И как следствие по итогам года данные этой строчки не сходятся с фактическими данными ,с кредитом счета 70. Очень прошу,подскажите,как отразить верные данные?

