×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Step-city2015 Step-city2015 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2014
    Сообщений
    25

    Как в 1С технически разбить возмещение НДС на 2 квартала?

    Уважаемые Коллеги!
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался... Ситуация следующая за период получается НДС к возмещению. Знаю, что можно перенести НДС и заявить о вычете в следующем налоговом периоде. Просто проведя Счет-фактуру в следующем периоде. Но тогда разницу между НДС выходящим и НДС входящим все равно придется заплатить.

    Мне директор сказал, что возмещать конечно не будем, но и платить сейчас тоже не будем.

    Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130).
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.13) Конфигурация

    Можно ли счет-фактуру разделить на два периода и вывести НДС просто в "0"?

    Заранее спасибо!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    У вас что, один счет-фактура за месяц?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    knp knp вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,719
    Цитата Сообщение от Step-city2015 Посмотреть сообщение
    Мне директор сказал, что возмещать конечно не будем, но и платить сейчас тоже не будем.
    Если у директора наблюдаются признаки острой мозговой недостаточности, то это не к 1С, а в 03.

  4. #4
    chereshenka chereshenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    105
    Цитата Сообщение от Step-city2015 Посмотреть сообщение
    Можно ли счет-фактуру разделить на два периода и вывести НДС просто в "0"?
    Можно, есть несколько вариантов. Только вы наверное знаете что к 1 документу можно провести только одну с/ф в 1с. Я бы в регламентной операции формирование книги покупок просто напротив нужной мне позиции уменьшила сумму НДС до нужного количества. Потом в следующем квартале у вас остаток сам автоматически должен подтянуться в следующей регламентной операции формирование книги покупок.
    Вы вообще пользуетесь этим регламентом или у вас в с/ф стоит галочка отразить вычет НДС? Если стоит то ее нужно снять. Иначе в регламентную операцию формирование книги покупок в первую закладку ничего не попадет.
    Либо дробить поступление на две части и к каждой проводить с/ф. Одну с/ф провести сейчас- вторую с/ф потом (ндс зависнет на 19 счете).

  5. #5
    knp knp вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,719
    chereshenka, осталось только проверить на практике КАК ИФНС отреагирует на N записей в книгах покупок ТС и ОДНУ запись в книге продаж их поставщика при сверке деклараций.
    http://mvf.klerk.ru/nb/470_08.htm
    Это замечательно. Но чую я, что ИФНС замучает письмами.

  6. #6
    chereshenka chereshenka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    105
    Я конечно на практике вычеты специально не дробила, оно мне не надо под 0 подгонять. Но за 15 год у нас уже подобные случаи были когда вычет на два квартала поделился, и когда в одном квартале вместо одной записи - две записи прошло. В ошибках выявленных сверкой этих строчек не было.Проблемы возникают когда по сумме всех записей этот НДС больше чем по с/ф поставщика.

  7. #7
    ann67 ann67 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Сообщений
    277
    Цитата Сообщение от knp Посмотреть сообщение
    Но чую я, что ИФНС замучает письмами.
    Весь год по частям зачитывала да ещё счф были аж 2014 года - никаких писем не было по этому поводу. Но это конечно ничего не доказывает, могут и написать.

  8. #8
    Mashunya Mashunya вне форума
    Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    Цитата Сообщение от knp Посмотреть сообщение
    КАК ИФНС отреагирует на N записей в книгах покупок ТС и ОДНУ запись в книге продаж их поставщика при сверке деклараций.
    Прекрасно реагирует даже при дроблении ГТД. Главное, чтобы в итоге суммы у обоих сошлись.

  9. #9
    Step-city2015 Step-city2015 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2014
    Сообщений
    25
    Я уже с налоговой это обсуждала. Налоговики тоже люди

  10. #10
    Step-city2015 Step-city2015 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2014
    Сообщений
    25
    Спасибо большое за ответ, буду пробовать!!!

  11. #11
    Аноним
    Гость

    Снять птичку

    Добрый день.
    Регистрация счета фактуры поставщика это одно, а заявление
    к вычету это другое. 1С 8.3 нормально это делает, главное, как вам
    написали, птичку снять .
    ИФНС счастливы, что теперь меньше заявлений у возмещению, хотя их никто
    не отменял

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)